問題已解決

老師,電子稅務(wù)局上的增值稅申報表的銷項(xiàng)稅額與稅盤導(dǎo)出來的銷項(xiàng)稅額少了0.03元,我已經(jīng)報增值稅申報表上的銷項(xiàng)稅額申報納稅了,我在賬上該怎么調(diào)整過來,怎么寫分錄

84785020| 提問時間:2021 09/11 15:15
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,是少交了0.03元,是么;
2021 09/11 15:16
84785020
2021 09/11 15:17
是的老師,現(xiàn)在怎么弄
立紅老師
2021 09/11 15:31
同學(xué)你好, 借,應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸,營業(yè)外收入
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