問(wèn)題已解決

老師 我們公司合同上想寫(xiě)明繳納的增值稅和附加稅由甲方承擔(dān),能不能這樣寫(xiě)?

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2021 09/09 13:20
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以注明的,雙方協(xié)商一致即可
2021 09/09 13:20
84785013
2021 09/09 13:36
老師 這樣開(kāi)票怎么開(kāi)呢?
84785013
2021 09/09 13:36
按含稅金額開(kāi)?
徐阿富老師
2021 09/09 13:39
你好,是的按照含稅金額開(kāi)票
84785013
2021 09/09 13:56
老師 假如甲公司給了我們13元的增值稅 但是我們有進(jìn)項(xiàng)票 實(shí)際只交的10元 那剩下的3元用不用做賬務(wù)處理?
徐阿富老師
2021 09/09 14:06
你好,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都要做出來(lái)的,
84785013
2021 09/09 14:29
老師 我知道銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都要做出來(lái),我想問(wèn)的是如果對(duì)方把增值稅都給我們了,但是我們有進(jìn)項(xiàng)票,并且把進(jìn)項(xiàng)也抵扣了,那么剩余的稅款怎么做賬務(wù)處理?
徐阿富老師
2021 09/09 14:34
你好,對(duì)方進(jìn)項(xiàng)錢給你,你不能寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)的,而是計(jì)入收入里去的,你的進(jìn)項(xiàng)是從你的供應(yīng)商那里取得的發(fā)票,而不是客戶給你的錢做進(jìn)項(xiàng)的,你誤解了
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~