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表格怎么填寫,還有會(huì)計(jì)分錄

84785044| 提問時(shí)間:2021 09/08 12:17
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潘潘老師
金牌答疑老師
職稱:管理會(huì)計(jì)師 財(cái)稅師
你好, 1.手續(xù)費(fèi):借財(cái)務(wù)費(fèi)用0.6 貸:銀行存款0.6 2.購(gòu)原材料: 借:原材料1000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅130 貸:應(yīng)付票據(jù)1130 3.如果無力支付 貸方:應(yīng)付賬款
2021 09/08 12:30
潘潘老師
2021 09/08 12:32
乙方:借:應(yīng)收票據(jù)1130 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅160 同時(shí)要結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 如果對(duì)方無力支付 借方應(yīng)收賬款
潘潘老師
2021 09/08 12:33
乙方:借:應(yīng)收賬款1130 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅160 同時(shí)要結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 收回 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 以上供參考收款方式以實(shí)際科目入賬
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