問題已解決

老師你好,購買原材料,收到貨時,未收到發(fā)票及未付款,當(dāng)時根據(jù)入庫單,借:原材料 貸:應(yīng)付暫估款,現(xiàn)在收到增值稅專用發(fā)票上原材料與入庫時不符,并已付款,該如何入賬

84785038| 提問時間:2021 09/07 11:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借應(yīng)付賬款貸原材料,借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
2021 09/07 11:04
84785038
2021 09/07 11:07
可以直接紅字沖回然后做正常分錄嗎
郭老師
2021 09/07 11:09
可以的可以的可以的。
84785038
2021 09/07 11:12
收到發(fā)票同時已付款,我該沖回之后直接借:原材料,應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅,貸:銀行存款吧,還需要通過應(yīng)付賬款嗎
郭老師
2021 09/07 11:14
不用的,直接貸銀行存款。
84785038
2021 09/07 11:18
好噠,謝謝老師
郭老師
2021 09/07 11:25
不用客氣,工作愉快。
84785038
2021 09/07 11:45
老師,發(fā)現(xiàn)了個問題,就是當(dāng)時購買的原材料金額包含了稅費(fèi),并且已經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)用入賬:借生產(chǎn)成本貸原材料,現(xiàn)在收到的發(fā)票金額與原材料領(lǐng)用不一致該咋辦
郭老師
2021 09/07 11:50
借應(yīng)付賬款貸原材料,借原材料貸生產(chǎn)成本,借原材料貸銀行存款,借生產(chǎn)成本貸原材料做這個。
84785038
2021 09/07 11:58
怎么沒看懂,跟前面的是一會事,就是購買材料時沒發(fā)票沒付款金額5650元,然后車間全部領(lǐng)用,借:生產(chǎn)成本5650,貸:原材料5650,現(xiàn)在收到發(fā)票,沖回后借原材料5000,應(yīng)交稅費(fèi)650,貸銀行存款5650元,就現(xiàn)在這車間領(lǐng)用原材料按5650入賬的這個該怎么辦
郭老師
2021 09/07 12:01
借生產(chǎn)成本貸原材料5000
84785038
2021 09/07 12:11
當(dāng)時領(lǐng)用時已經(jīng)按:借生產(chǎn)成本5650,貸:原材料5650入過賬了 現(xiàn)在原料料成5000了,就想知道這個該怎么整
郭老師
2021 09/07 12:14
你好,借原材料貸生產(chǎn)成本5650,不是紅沖浪。
84785038
2021 09/07 12:19
那這樣一做,那什么都沒領(lǐng)用啊
郭老師
2021 09/07 12:21
五千不是嗎 你能寫下完整的 自己看下嗎 看的話看不出來 借生產(chǎn)成本貸原材料5650 借原材料貸生產(chǎn)成本5650 借生產(chǎn)成本貸原材料5000 你說他領(lǐng)了多少
84785038
2021 09/07 12:42
明白了,謝謝老師
郭老師
2021 09/07 12:43
不用客氣,工作愉快。
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