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老師請問公司購買固定資產(chǎn)(挖機),每月還款借長期應(yīng)付款,貸銀行存款。 收到發(fā)票后,借:固定資產(chǎn)負(fù)數(shù),貸長期應(yīng)付款負(fù)數(shù),借固定資產(chǎn),借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,貸長期應(yīng)付款,這樣分錄做下來,長期應(yīng)付款的金額比之前大是什么原因,這個分錄對嗎
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速問速答你好,你是不是把利息也在長期應(yīng)付賬款支出了!或者你沒有分期攤銷對金額
2021 09/05 21:46
84784983
2021 09/05 21:48
老師請看一下這個分錄
84784983
2021 09/05 21:48
長期應(yīng)付款最后增加了銷項稅額的金額
潘潘老師
2021 09/05 22:09
你好,同學(xué)我從你的分錄看了是你紅字的固定資產(chǎn)原來你計提的沒有含稅金,所以你沖紅字就少了這個,你改一下以前少計提的,然后再來沖,就平了
84784983
2021 09/05 22:11
具體怎么操作呢?
潘潘老師
2021 09/05 22:26
你把紅字的分錄先刪除,先把以前少計提籃字的補計稅金部分計提了了,再來做紅字這筆分錄,就應(yīng)該平了!
84784983
2021 09/05 22:28
之前的會計都是在沒收到發(fā)票的時候做的,借長期應(yīng)付款,借應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅額,貸銀行存款。之前沒有補給稅金的部分要怎么處理
潘潘老師
2021 09/05 22:38
按照你原來分錄補計這部分就可以了,然后在做紅字就像你發(fā)的憑證改一下就可以!相當(dāng)于沖平?jīng)]有發(fā)票暫估入賬的
84784983
2021 09/05 22:42
不是很懂
潘潘老師
2021 09/05 22:44
你原來暫估上了,就是剛好少稅金部分,你看你紅字沖的是不是原來暫估的部分,計提少了,沖的時候也會少
潘潘老師
2021 09/05 22:48
你補計提長期應(yīng)付款3729.39(按照以前計提分錄一樣)然后,調(diào)整增加紅沖你上面憑證315984.66+3729.39
這樣就平了
潘潘老師
2021 09/05 22:48
慢慢去理解一下!這個思路!
84784983
2021 09/05 22:49
老師可以把完整的分錄幫我寫一下嘛,會計小白麻煩啦
潘潘老師
2021 09/05 23:02
借固定資產(chǎn)3729.39
貸 長期應(yīng)付款3729.39
潘潘老師
2021 09/05 23:03
你先做然后再看余額!
潘潘老師
2021 09/05 23:03
再發(fā)過來給老師看!
84784983
2021 09/05 23:04
您的意思是進(jìn)項稅額也要進(jìn)入固定資產(chǎn)?進(jìn)項稅額不是直接抵扣了嗎不能進(jìn)固定資產(chǎn)成本啊
潘潘老師
2021 09/05 23:07
因為你原來暫估沒有加上稅金,現(xiàn)在是讓你補提了后你上面不是有紅沖嗎?補提后紅沖應(yīng)該就沒問題了你先試一下可以嗎
潘潘老師
2021 09/05 23:07
因為你原來暫估沒有加上稅金金額,現(xiàn)在是讓你補提了后你上面不是有紅沖嗎?你紅沖就是沖你的暫估,補提后紅沖應(yīng)該就沒問題了你先試一下可以嗎
84784983
2021 09/05 23:08
做了您說的分錄后長期應(yīng)付款的數(shù)額還是對不上
潘潘老師
2021 09/05 23:11
現(xiàn)在應(yīng)該對了是不?
84784983
2021 09/05 23:12
不對,金額還是比期初數(shù)大了
潘潘老師
2021 09/05 23:16
那你把這次剛增加變成負(fù)數(shù)紅字!增加紅字金額
潘潘老師
2021 09/05 23:17
你在刷新數(shù)據(jù)平了沒
84784983
2021 09/05 23:18
刷新了,明天我再試一下吧,今天很晚了感謝老師耐心指導(dǎo)謝謝
84784983
2021 09/05 23:18
改成負(fù)字在增加紅字金額,不是相當(dāng)于沒變化嘛,原來的數(shù)還是增加啦
潘潘老師
2021 09/05 23:19
咋們是不是把方向弄暈反了?_
潘潘老師
2021 09/05 23:20
現(xiàn)在應(yīng)該沒問題了哈!
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