問題已解決
老師好,事業(yè)二級單位合并,原單位均撤銷,即不復(fù)存在,而合并后的單位是個新的單位,那原單位到目前為止有往來科目有余額,新單位做賬時怎么處理???
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速問速答一、原單位的賬務(wù)處理是關(guān)賬,就是:
借:負(fù)債類科目
借:損益類科目
貸:資產(chǎn)類科目
全部結(jié)平所有明細(xì)科目。
二、對于新單位,將前面的賬,做分錄是:
借:資類類科目
貸:負(fù)債類科目
貸:損益類科目
這樣全部的明細(xì)到新的單位了,原單位的賬結(jié)平了。
2021 09/01 08:54
84785000
2021 09/01 09:01
老師,如現(xiàn)在原單位科目余額表其他應(yīng)收款5萬,那新單位怎么做分錄?還是錄入期初數(shù)嗎?老師
江老師
2021 09/01 09:30
不變原來的科目,就是原來是誰欠款,現(xiàn)在也是誰欠款,科目是一樣的。
84785000
2021 09/01 09:34
老師新單位要按原單位寫個分錄嗎?借:其他應(yīng)收,那貸方和損益類科目是什么科目啊
江老師
2021 09/01 09:52
看你們的財務(wù)報表,就是資產(chǎn)負(fù)債表,這個是有平衡關(guān)系的。
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