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銷售企業(yè)用過的車輛,申報(bào)時(shí)候應(yīng)該填寫在哪一列(3%)。我公司是一般納稅人,簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的稅率

84785042| 提問時(shí)間:2021 08/31 16:33
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你們是簡(jiǎn)易計(jì)稅 按3%減按2%繳納 稅費(fèi)申報(bào)。 是嗎。 這樣好判斷
2021 08/31 16:40
84785042
2021 08/31 17:04
不是吧,我們不抵扣?可以按這個(gè)走嘛?
meizi老師
2021 08/31 17:09
?你好 ;? ? ? ?你是一般納稅人? 你簡(jiǎn)易計(jì)稅才會(huì)按 3%減按2%繳納稅費(fèi)的;? ?你開票是按3%開票的?
84785042
2021 08/31 17:19
嗯,在網(wǎng)上查的是這樣說的
84785042
2021 08/31 17:20
因?yàn)槠饺諞]怎么開過銷售企業(yè)用過的車,所以特意查了下稅率。和老師你說的一樣。然后我們按百分之三開票的。但是不知道申報(bào)的話,怎么填寫。
meizi老師
2021 08/31 17:24
?你好 ;? ? 就是 我說的情況哈。 申報(bào)的話按這個(gè) :? ?如果3%率,填報(bào)到簡(jiǎn)易辦法征收欄次,并享受減按2%繳納增值稅,減征的1%還行填報(bào)報(bào)到相應(yīng)的減免稅附表中。主表第五欄直接帶出數(shù)據(jù),第23欄需要手工填報(bào)。
84785042
2021 08/31 17:29
減免稅附表是這個(gè)嗎
meizi老師
2021 08/31 17:32
?你好 ;? ?是額。? 這個(gè)就是減免表? ?
84785042
2021 08/31 17:39
老師你看下是這樣填寫嘛?總覺得不一定對(duì)
meizi老師
2021 08/31 17:44
附注1:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)或銷售舊貨按簡(jiǎn)易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅政策及申報(bào) (一)計(jì)算應(yīng)納稅額 1.按簡(jiǎn)易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅,即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1+3%)×2% 2.只能開具增值稅普通發(fā)票 (二)如何報(bào)表申報(bào) 1.填寫附表1:按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對(duì)應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1+3%); 2.填寫申報(bào)表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算; 3.填寫申報(bào)表主表:同時(shí)將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1+3%)×1%),填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額
84785042
2021 08/31 17:58
好,非常感謝!
meizi老師
2021 08/31 18:03
?沒事的; 希望能幫到你??
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