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老師我這個月開的銷售票比紅沖票要多六分錢,請問多的六分錢怎么繳納增值稅?

84785004| 提問時間:2021 08/31 14:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你紅沖收入的時候少充六分錢不就可以啦,差額還是在之前的銷項里面。
2021 08/31 14:38
84785004
2021 08/31 14:40
不行我紅沖發(fā)票已經(jīng)開好了
郭老師
2021 08/31 14:41
不是的,差額就是貸應交稅費,應交增值稅銷項里面的。
郭老師
2021 08/31 14:42
你現(xiàn)在需要多交增值稅。
84785004
2021 08/31 14:42
老師我不明白
郭老師
2021 08/31 14:43
是直接根據(jù)發(fā)票來做就可以插的,那六分錢,不管你不需要額外做其他的分錄。
84785004
2021 08/31 14:43
對?,F(xiàn)在重新開的銷售票比紅沖票多六分錢
84785004
2021 08/31 14:44
我還是不明白你說的意思
郭老師
2021 08/31 14:45
你好多,你不想修改發(fā)票的情況下,按發(fā)票來做賬就可以。
84785004
2021 08/31 14:46
按發(fā)票做賬,銷售票比紅沖多六分錢,六分錢怎么上稅?
郭老師
2021 08/31 14:47
如果是收入多開六分的話,六分乘以你的稅率。
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