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老師車間固定資產(chǎn),提折舊是不是,借制造費(fèi)用折舊費(fèi),貸累計(jì)折舊。月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里嗎?這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理

84785045| 提問時(shí)間:2021 08/29 08:35
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!是的,需要按比例分?jǐn)偟缴a(chǎn)成本中。
2021 08/29 08:36
84785045
2021 08/29 08:38
就是我折舊提了多少計(jì)入多少嗎?
耿老師
2021 08/29 09:00
你好!是的,按計(jì)提的金額攤銷到成本中
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