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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款資產(chǎn)負(fù)債表是怎么來填列的
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速問速答“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目的期末借方余額合計(jì),減去“壞賬準(zhǔn)備”科目中有關(guān)應(yīng)收賬款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備期末余額后的金額填列。 如“應(yīng)收賬款”科目所屬明細(xì)科目期末有貸方余額,應(yīng)在本表“預(yù)收賬款”項(xiàng)目?jī)?nèi)填列。
“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)付賬款”科目所屬各有關(guān)明細(xì)科目的期末貸方余額合計(jì)填列;如“應(yīng)付賬款”科目所屬各明細(xì)科目期末有借方余額,應(yīng)在本表“預(yù)付賬款”項(xiàng)目?jī)?nèi)填列。
實(shí)際工作中,如果你單位沒有設(shè)置“預(yù)收賬款”和“預(yù)付賬款”,可以在資產(chǎn)負(fù)債表中,用負(fù)數(shù)金額表示應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款。
2021 08/27 15:18
84784968
2021 08/27 17:32
老師您好,這個(gè)就是按照明細(xì)科目
84784968
2021 08/27 17:32
余額填列就可以吧,
森林老師
2021 08/27 18:33
對(duì)的,同學(xué),按明細(xì)科目處理
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