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老師您好,應收賬款,預收賬款,應付賬款,預付賬款,其他應收款,其他應付款資產(chǎn)負債表是怎么來填列的
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速問速答“應收賬款”項目,應根據(jù)“應收賬款”科目所屬各明細科目的期末借方余額合計,減去“壞賬準備”科目中有關應收賬款計提的壞賬準備期末余額后的金額填列。 如“應收賬款”科目所屬明細科目期末有貸方余額,應在本表“預收賬款”項目內(nèi)填列。
“應付賬款”項目,應根據(jù)“應付賬款”科目所屬各有關明細科目的期末貸方余額合計填列;如“應付賬款”科目所屬各明細科目期末有借方余額,應在本表“預付賬款”項目內(nèi)填列。
實際工作中,如果你單位沒有設置“預收賬款”和“預付賬款”,可以在資產(chǎn)負債表中,用負數(shù)金額表示應收賬款和應付賬款。
2021 08/27 15:18
84784968
2021 08/27 17:32
老師您好,這個就是按照明細科目
84784968
2021 08/27 17:32
余額填列就可以吧,
森林老師
2021 08/27 18:33
對的,同學,按明細科目處理
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