問(wèn)題已解決

老師好,我前面做錯(cuò)一筆分錄,借管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金。現(xiàn)在這筆款不能走管理費(fèi)用,要轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做呢

84784954| 提問(wèn)時(shí)間:2021 08/27 14:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借固定資產(chǎn) 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021 08/27 14:31
84784954
2021 08/27 14:32
都寫(xiě)借方?
郭老師
2021 08/27 14:36
你好,借方負(fù)數(shù)就表示代發(fā)。
84784954
2021 08/27 14:37
意思是沖減了前面的那筆管理費(fèi)用
郭老師
2021 08/27 14:38
對(duì)的是的,是這么做的。
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