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老師你好,我想請教一下,分包抵扣賬務怎么處理,假如我這次開票500萬,有分包抵扣190萬,100萬是普票,90萬是專票,我報稅的時候怎么算,做賬的時候又怎么算?

84784965| 提問時間:2021 08/25 17:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
?一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2021 08/25 18:00
84784965
2021 08/25 18:02
老師,你這個是收支科目吧,不是分包抵扣問題的處理吧
樸老師
2021 08/25 18:03
這個就是總包的所有分錄
84784965
2021 08/25 18:05
我沒有問分錄,是只是想問下,我這個月開了進度款發(fā)票500萬,有分包抵扣,那保稅的時候是不是以500-190=310,只交310萬的稅
樸老師
2021 08/25 18:06
對 是按照310萬預交的
84784965
2021 08/25 18:06
然后因為這里面有普通發(fā)票,和專票。那么賬務,我進項還能抵扣嗎?普通發(fā)票呢,要怎么做?
樸老師
2021 08/25 18:12
一般計稅的進項可以抵扣的
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