問題已解決

老師,公司小規(guī)模納稅人,8月份只有銷項發(fā)票,沒有進項,我需要把銷項單獨接轉(zhuǎn)到 應交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目嗎?

84784997| 提問時間:2021 08/25 11:36
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
應交稅費—未交增值稅 這個科目就可以了
2021 08/25 11:37
84784997
2021 08/25 11:43
開的1%普票,不交增值稅
venus老師
2021 08/25 11:44
同學,這個做應交稅費——應交增值稅(減免稅額)
84784997
2021 08/25 11:49
做帳的時候直接做? ?借:應收? ?貸:主營收入? 應交稅費—應交增值稅(減免稅額)? ? 是這樣嗎??
venus老師
2021 08/25 11:50
?應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)? ? 減免時計入減免稅額
84784997
2021 08/25 12:07
減免時的分錄怎么做?
venus老師
2021 08/25 13:52
會計分錄如下: 借:應交稅金-應交增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入-減免稅額
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