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以前 管理費用-其他 應付賬款-暫估 后面我收到購買原材料進項發(fā)票 可以重回前面的暫估款嗎

84785006| 提問時間:2021 08/24 17:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以這么做的。
2021 08/24 17:32
84785006
2021 08/24 17:34
具體賬務怎么處理 詳細
郭老師
2021 08/24 17:36
借管理費用貸應付賬款是這么做的嗎?現(xiàn)在借應付賬款,借管理費用負數(shù)。
84785006
2021 08/24 17:39
夠材料票 應該計入借原材料 進項稅額 貸 應付賬款 這兩個怎么轉(zhuǎn)呢
郭老師
2021 08/24 17:41
原材料領用嗎?還是怎么轉(zhuǎn),你說的怎么轉(zhuǎn)沒看懂。
84785006
2021 08/24 17:42
這個原材料進項票怎么重管理費用
郭老師
2021 08/24 17:43
借應付賬款,借管理費用負數(shù),不是寫了這個分錄啦。
84785006
2021 08/24 17:46
我的進項票一共有 庫存商品8500 進項稅150 應付賬款8650 怎么沖前面的 分錄怎么做
郭老師
2021 08/24 17:47
借應付賬款,借管理費用負數(shù)。 具體的金額看你之前賬上的金額。 然后做庫存商品的
84785006
2021 08/24 17:53
不明白 之前的分錄是 借 管理費用-其他9000 貸 應付賬款9000 請你寫詳細點
郭老師
2021 08/24 17:56
借應付賬款9000 借管理費用-9000
84785006
2021 08/24 17:58
我前面的進項票你看了嗎 應付賬款一共才8650
郭老師
2021 08/24 17:59
但是你暫估的你全部都得紅沖。
84785006
2021 08/24 18:01
不明白應付賬款一共8650 怎么沖9000
郭老師
2021 08/24 18:02
你暫估多少 沖多少 不是看你發(fā)票 你之前是暫估的 都要沖
84785006
2021 08/24 18:04
什么呀 這不是亂寫嗎 我上月暫估5萬這月什么都沒有 就給沖回來嗎
郭老師
2021 08/24 18:07
我怎么是胡說 你看你自己問的 你問暫估怎么沖 肯定是你當時暫估多少沖多少 發(fā)票到了沖暫估 發(fā)票沒有到的你得繼續(xù)暫估 你暫估9000 發(fā)票到了8650 借應付貸管理費用9000 借庫存商品 進項 貸應付帳款8650 之前的暫估的繼續(xù)暫估 因為他的發(fā)票沒有到
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