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實(shí)務(wù)
問題已解決
請教老師,我們平時就用應(yīng)收應(yīng)付科目,不用預(yù)收預(yù)付科目,比如科目余額表上期末余額在貸方,那我填資產(chǎn)負(fù)債表的時候,填在哪個科目?
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速問速答你好,這個對應(yīng)就會重分類過去,你財務(wù)軟件“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目=(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細(xì)貸余
“預(yù)收款項(xiàng)”項(xiàng)目=(應(yīng)收賬款+預(yù)收賬款)明細(xì)貸余
應(yīng)收賬款 =(應(yīng)收賬款+預(yù)收賬款)明細(xì)賬借方余額-壞賬準(zhǔn)備
預(yù)付款項(xiàng) =(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細(xì)賬借方余額-壞賬準(zhǔn)備
2021 08/19 16:09
84785015
2021 08/19 16:23
科目余額表其他應(yīng)付款借方余額,填資產(chǎn)負(fù)債表的時候用負(fù)數(shù)表示是嗎?那這種表示方式好,還是說填報表的時候直接填在其他應(yīng)收款正數(shù)表示好
maize老師
2021 08/19 16:26
是負(fù)數(shù),其他應(yīng)付款,是負(fù)數(shù), 這個報表不會重分類,你要是怕不好看 你可以做分錄調(diào)其他應(yīng)收款下面,
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