問題已解決

老師您好!我在7月9日開了一張專票,由于操作錯誤,開成了勞務(wù)發(fā)票,核定稅種沒有勞務(wù)一項(xiàng),提示我去稅務(wù)局核定增加,請問,不核定增加的情況下,如何操作能申報(bào)增值稅?

84784971| 提問時(shí)間:2021 08/13 20:38
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張老師-西昌片區(qū)
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你兩種發(fā)票的稅率是一樣的還是不一樣?
2021 08/13 20:41
84784971
2021 08/13 20:42
沒有很理解到您說的
張老師-西昌片區(qū)
2021 08/13 20:43
如果稅率不一樣申報(bào)增值稅的時(shí)候修改成正常的稅率申報(bào),這樣就需要去專管員那里處理異常,寫清楚情況就可以了
84784971
2021 08/13 20:46
是這樣子的,我稅點(diǎn)沒有開錯是,開票大類開錯了,我沒有這一項(xiàng)稅種,請問不核定增加情況下,我應(yīng)該怎么申報(bào),是廣東佛山禪城這邊的企業(yè)
張老師-西昌片區(qū)
2021 08/13 21:01
這種你把填了的申報(bào)表打印出來帶上公章去稅務(wù)局,他會給你解決方案
張老師-西昌片區(qū)
2021 08/13 21:02
兩種方案,要么他臨時(shí)給你增加一個?要么就是你寫情況說明他把監(jiān)控給你解除就對了
84784971
2021 08/13 21:13
不去稅務(wù)局,網(wǎng)上能操作嗎這個嗎
張老師-西昌片區(qū)
2021 08/13 21:14
兩種方法都要去稅務(wù)局
84784971
2021 08/13 21:34
好的,謝謝
張老師-西昌片區(qū)
2021 08/14 12:49
不客氣,問題解決了就好
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