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老師,員工墊付支付公司的打印機費用,然后公賬報銷,我這樣做分錄,借 : 管理費用 辦公費 貸 :其他應(yīng)付款-員工 借:其他應(yīng)付款-員工 貸: 銀行存款。那我收到她交來的打印機費用,我要怎么寫分錄呢?

84784965| 提問時間:2021 08/12 10:46
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 是的 ; 這個 上面已經(jīng)做賬了。 收到發(fā)票與你費用金額一致的直接把發(fā)票 附管理費用 憑證后面去
2021 08/12 10:46
84784965
2021 08/12 11:43
老師,進項發(fā)票已認(rèn)證,怎么做分錄?
meizi老師
2021 08/12 11:51
?你好? ? ? ? ? ?意思你忘記做進項稅了。 借進項稅貸管理費用-辦公費。? 你之前管理費用是做的 含稅金額嘛?
84784965
2021 08/12 11:57
我收到專票發(fā)票我這樣做賬 借 :管理費用 -辦公費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:其他應(yīng)付款
84784965
2021 08/12 11:57
我是想問,發(fā)票認(rèn)證還需要單獨做分錄嗎?
meizi老師
2021 08/12 12:03
?你好? ? ? ?那就不用了。? 直接附發(fā)票 在憑證后面去??
84784965
2021 08/12 14:15
那做完整個月的賬,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呀?
meizi老師
2021 08/12 14:23
你好是的。 要結(jié)轉(zhuǎn)的?
84784965
2021 08/12 14:51
那結(jié)轉(zhuǎn)的金額是指,本月進項稅是多少,然后開的發(fā)票,銷項稅是多少,這樣嗎?
meizi老師
2021 08/12 15:02
?你好? ? ? ?是的。分別來結(jié)轉(zhuǎn)銷項的??
84784965
2021 08/12 15:05
老師,我這樣寫對嗎
meizi老師
2021 08/12 15:10
?你為什么要做進項稅轉(zhuǎn)出? ?? 你不是應(yīng)該進項稅和銷項稅分別結(jié)轉(zhuǎn)嗎??
84784965
2021 08/12 15:11
選錯 科目了,那我改成進項稅 就可以了嗎?
84784965
2021 08/12 15:11
還是說應(yīng)該怎樣做分錄呢
meizi老師
2021 08/12 15:19
?你好 是的。? ?可以的。? 比如銷項稅大于進項稅 ;? 我舉例 : 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額,貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)? 借??應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸??:應(yīng)交稅費一未交增值稅? 繳納 “借??:應(yīng)交稅費一未交增值稅貸銀行存款? ??” ? ??
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