問題已解決

老師,公司的外賬去年交給代理記賬公司做,今年3月就轉(zhuǎn)回公司自己做了,因為一直沒有開發(fā)票所以沒有做賬,7月份開發(fā)票現(xiàn)在需要做賬,新建了賬套,里面沒有數(shù)據(jù),需要怎么錄入去年的數(shù)據(jù)呢?

84784965| 提問時間:2021 08/06 09:14
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,你好,需要錄入的
2021 08/06 09:15
84784965
2021 08/06 09:16
代理公司交接回來的只有總賬跟明細賬,需要怎么錄入呢
森林老師
2021 08/06 09:17
整理出來期末余額,按余額進行登記?
84784965
2021 08/06 09:18
是這樣的,怎么看呢?看哪一個呀老師
森林老師
2021 08/06 09:19
同學,你好,看最后一個月的期末余額
84784965
2021 08/06 09:22
找到科目余額表就把里面的數(shù)據(jù)按照相應(yīng)科目來錄入就可以了是嗎
森林老師
2021 08/06 09:30
同學,你好,對的,這個可以
84784965
2021 08/06 09:48
老師,我找到科目余額表了,是按這個表的期末余額來錄入嗎?
84784965
2021 08/06 09:49
看期末余額嗎
森林老師
2021 08/06 09:54
同學,你好,對的,看期末余額。
84784965
2021 08/06 09:55
寫貸方還是借方的金額呢
森林老師
2021 08/06 10:02
資產(chǎn)類是借方,負責和所有者權(quán)益是貸方, 一般余額不是借就是貸,他在哪兒,你就寫哪兒
84784965
2021 08/06 10:20
期末余額的未分配利潤和利潤分配是在借方。然后初期科目余額表里,這兩個是貸方的,要怎么錄入呢?
森林老師
2021 08/06 13:17
同學你好,可以負數(shù)錄入
84784965
2021 08/06 14:11
老師,是不是按著去年的科目余額表的 期末余額 里的數(shù)據(jù)來填? 填完是以下圖,你幫我看下是這樣嗎
森林老師
2021 08/06 14:42
同學你好,這對著了
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