問題已解決
老師我付款做了付款分錄 沒有收到發(fā)票 后來收到發(fā)票分錄怎么做呢 一開始我做的是借主營業(yè)務成本 貸銀行存款 后來我收到發(fā)票 該怎么做呢
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速問速答你好
借 成本負數(shù)?
貸應付負數(shù)?
借成本正數(shù)
貸應付正數(shù)
2021 08/05 14:54
84784989
2021 08/05 14:56
老師 我一開始做了借主營業(yè)務成本 貸銀行存款 然后當時沒有收到發(fā)票 后來收到發(fā)票 不是應該做一筆進項稅的分錄嗎 為什么要做你上面的分錄啊 我不是應該做一筆 借應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸主營業(yè)務成本嗎
玲老師
2021 08/05 15:04
你沒說是專票,專票記進項?
先紅沖原來分錄? ?
再做?
借成本正數(shù)
進面?
貸應付正數(shù)? 銀行沒有變化 用這個科目代替? 紅沖也沖這個科目?
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