問題已解決
老師我們是住建廳的 ,你幫忙看一下這個賬做的對不對,預算會計要怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學您好。廣電中心作為經營性質,這個項目屬于經營性質,要根據本單位經營性質確認經營收入。不能作為補助收入進行處理。具體要開簽訂的合同還有文件,但從字面上看是屬于經營收入。則:借:銀行存款 貸:經營收入 預算會計:借:資金結存——貨幣資金 貸:經營預算收入。
2021 08/05 15:40
84785028
2021 08/05 15:43
這個咨詢費都是發(fā)改委代付給第三方的、錢并沒有經手我們住建廳是不是不應該記上級撥款這一項
84785028
2021 08/05 15:43
還有基建撥款能用在這里嗎
何老師13
2021 08/05 15:48
同學您好。不能使用基建撥款這個科目。您具體說一下:這個錢是誰的?現在是你們收到發(fā)改委的錢嗎?還是這個錢已經被支付了?是誰在支付?我要知道錢的來源和錢的走向,謝謝。
84785028
2021 08/05 16:06
錢是發(fā)改委直接代我們付給咨詢公司
84785028
2021 08/05 16:08
本來應該是發(fā)改委給我們撥款、但是沒有撥 ,在我們要付咨詢公司的咨詢費的時候 ,發(fā)改委直接付給咨詢公司了
84785028
2021 08/05 16:08
這種情況下,我們要怎么做賬
何老師13
2021 08/05 17:18
這種情況做往來款處理,如方法一。
方法一:應該收到錢時,借:其他應收款 貸:其他應付款 支付時,借:其他應付款 貸:其他應收款。因為你這種屬于橫向撥款。不要做太復雜了,一般簡單化處理。用過渡科目過渡一下,提現一下即可。
第二種方法:針對不屬于本單位的資金,沒必要做賬。做個備查薄登記一下即可。
84785028
2021 08/05 17:22
之前的會計把支出全都是用的待攤投資科目是對的嗎
何老師13
2021 08/05 17:50
錯誤的。建議按老師的做法做。
84785028
2021 08/05 18:14
比如說咨詢費差旅費都應該計入什么科目
何老師13
2021 08/05 18:16
如果是支付,那么計入業(yè)務活動費用-咨詢費或差旅費。如果是代為支付,像剛剛那樣過渡一下,其他應付款后面是跟的對方名字。你可以備注一下咨詢費或差旅費
84785028
2021 08/06 11:46
老師.預付工程款要做預算會計嗎
何老師13
2021 08/06 11:47
要。只要支付了錢,涉及本單位預算內的錢進錢出,都需要。
84785028
2021 08/06 11:49
工資福利那些都要做的是吧
何老師13
2021 08/06 12:03
支付工資福利時要做預算會計和財務會計。只是計提的時候,只涉及財務會計。
84785028
2021 08/06 12:04
向財政部預借的項目建設費怎么做預算會計
84785028
2021 08/06 12:05
財務會計是用其他應付款嗎
何老師13
2021 08/06 12:30
同學您好。非常抱歉,你不能這樣一直問下去了,老師要面臨被扣分了。新的問題,您需要重新提問。謝謝理解。
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