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老師 您好 增值稅專票未抵扣 跨月怎么紅沖?

84784979| 提問時(shí)間:2021 08/04 20:56
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué)你好,是自己企業(yè)開具了增值稅專用發(fā)票,對(duì)方還沒有認(rèn)證抵扣,對(duì)吧。
2021 08/04 20:57
84784979
2021 08/04 20:57
嗯 是的 老師
星河老師
2021 08/04 21:03
同學(xué)你好,如果是跨月了的話,是需要紅沖的。
星河老師
2021 08/04 21:03
首先在開票軟件里面開具紅字信息發(fā)票。
星河老師
2021 08/04 21:03
申請(qǐng)完紅字信息通知單之后。
星河老師
2021 08/04 21:03
按照紅字信息通知單來進(jìn)行紅沖開具負(fù)數(shù)發(fā)票。
84784979
2021 08/04 21:05
老師 沒有步驟操作嗎?
星河老師
2021 08/04 21:08
你好,有的。 【第一步】進(jìn)入“發(fā)票管理”界面,點(diǎn)擊“紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”菜單或直接點(diǎn)擊信息表,彈出紅字發(fā)票信息表信息選擇界面 ? 2/5 【第二步】在紅字發(fā)票信息表信息選擇界面中,可以選擇兩種方式:購買方申請(qǐng)和銷售方申請(qǐng)。 如圖所示。 ? 3/5 根據(jù)實(shí)際情況錄入信息。 ? 4/5 由銷售方申請(qǐng)開具紅字增值稅專用發(fā)票,根據(jù)實(shí)際情況選擇理 由后,選擇發(fā)票種類,并填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼,點(diǎn)“下一步” 按鍵 ? 查看剩余2張圖 5/5 【第三步】核對(duì)信息后,確認(rèn)無誤后點(diǎn)“打印”按鈕, 系統(tǒng)自動(dòng)保存此張紅字發(fā)票信息表,并彈出打印界面,如圖所示。 ?
84784979
2021 08/04 21:31
好的 謝謝老師!
星河老師
2021 08/04 21:45
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