問題已解決
老師,我們給臨聘人員發(fā)勞務(wù)費(fèi),比如對(duì)方凈拿到手的為2000人,個(gè)稅由我們單位來付,那我申報(bào)這個(gè)勞務(wù)費(fèi)是按2000來報(bào)還是按2300來報(bào)呢?兩種情況分錄怎么做?
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借:應(yīng)付職工薪酬2300
貸:應(yīng)交稅費(fèi)300
貸:銀行存款2000
借:管理費(fèi)用/成本
貸:應(yīng)付職工薪酬
2021 08/03 22:37
84784975
2021 08/03 22:40
稅是我們單位承擔(dān)的,而且發(fā)票也是由我們?nèi)退麄兇_的,也需要這樣申報(bào)嗎?
思頓喬老師
2021 08/03 22:41
也需要你們?nèi)ド陥?bào)。
假如是你們代開的話
可以直接借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
84784975
2021 08/03 22:47
勞務(wù)費(fèi)也需要通過應(yīng)付職工薪酬嗎?而且就算是稅由我們單位承擔(dān)也要把拿到手的工資折算成含稅金額申報(bào)嗎?
思頓喬老師
2021 08/03 22:48
您好,建議提供應(yīng)付職工薪酬
思頓喬老師
2021 08/03 22:49
您好,是的,含稅金額去申報(bào)
84784975
2021 08/03 23:10
要是個(gè)稅部分由對(duì)方自己承擔(dān)呢?那就是按2000申報(bào)嗎?然后實(shí)發(fā)就是按扣除個(gè)稅后的金額發(fā),對(duì)嗎?這樣分錄怎么做呢?
思頓喬老師
2021 08/03 23:11
您好,是的。按照你們平常發(fā)工資那樣做賬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
84784975
2021 08/03 23:15
這樣就是,借:應(yīng)付職工薪酬 2000
貸:應(yīng)交稅費(fèi) 240
貸:銀行存款1760,
交稅時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)240
貸:銀行存款240
是這樣嗎?這樣對(duì)方實(shí)際拿到手是1760而不是2000了,是這樣理解嗎?
思頓喬老師
2021 08/03 23:15
您好,是的,您這理解無誤
84784975
2021 08/03 23:20
就像社保一樣,個(gè)人部分要是單位承擔(dān)了,那就把個(gè)人部分也計(jì)入工資總額申報(bào),如果是個(gè)人部分自己出呢,就不計(jì)入工資總額申報(bào),這個(gè)算同一個(gè)問題嗎
思頓喬老師
2021 08/03 23:22
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款—社保(個(gè)人承擔(dān),所以是其他應(yīng)收款)
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