問題已解決

老師,我們給臨聘人員發(fā)勞務(wù)費,比如對方凈拿到手的為2000人,個稅由我們單位來付,那我申報這個勞務(wù)費是按2000來報還是按2300來報呢?兩種情況分錄怎么做?

84784975| 提問時間:2021 08/03 22:36
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好 借:應(yīng)付職工薪酬2300 貸:應(yīng)交稅費300 貸:銀行存款2000 借:管理費用/成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
2021 08/03 22:37
84784975
2021 08/03 22:40
稅是我們單位承擔(dān)的,而且發(fā)票也是由我們?nèi)退麄兇_的,也需要這樣申報嗎?
思頓喬老師
2021 08/03 22:41
也需要你們?nèi)ド陥蟆?假如是你們代開的話 可以直接借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款
84784975
2021 08/03 22:47
勞務(wù)費也需要通過應(yīng)付職工薪酬嗎?而且就算是稅由我們單位承擔(dān)也要把拿到手的工資折算成含稅金額申報嗎?
思頓喬老師
2021 08/03 22:48
您好,建議提供應(yīng)付職工薪酬
思頓喬老師
2021 08/03 22:49
您好,是的,含稅金額去申報
84784975
2021 08/03 23:10
要是個稅部分由對方自己承擔(dān)呢?那就是按2000申報嗎?然后實發(fā)就是按扣除個稅后的金額發(fā),對嗎?這樣分錄怎么做呢?
思頓喬老師
2021 08/03 23:11
您好,是的。按照你們平常發(fā)工資那樣做賬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費
84784975
2021 08/03 23:15
這樣就是,借:應(yīng)付職工薪酬 2000 貸:應(yīng)交稅費 240 貸:銀行存款1760, 交稅時 借:應(yīng)交稅費240 貸:銀行存款240 是這樣嗎?這樣對方實際拿到手是1760而不是2000了,是這樣理解嗎?
思頓喬老師
2021 08/03 23:15
您好,是的,您這理解無誤
84784975
2021 08/03 23:20
就像社保一樣,個人部分要是單位承擔(dān)了,那就把個人部分也計入工資總額申報,如果是個人部分自己出呢,就不計入工資總額申報,這個算同一個問題嗎
思頓喬老師
2021 08/03 23:22
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—社保(個人承擔(dān),所以是其他應(yīng)收款)
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