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收到退回增值稅附加稅怎么做帳呢是這樣嗎
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速問速答你好 計入營業(yè)外收入-稅費返還?
2021 08/02 11:29
84784955
2021 08/02 11:47
那我截圖的這里都錯了嗎
軼塵老師
2021 08/02 11:51
是的 按照上面的分錄做!?
84784955
2021 08/02 12:01
我這個是因為更正申報了一次 上月的增值稅附加稅都少計提 然后申報實繳又比計提多 實繳之后更正申報了一次又有退筆稅 我該怎么做分錄呢
84784955
2021 08/02 12:05
然后我補提的是正確的金額 是不是應(yīng)該紅沖銀行付款的分錄
軼塵老師
2021 08/02 14:14
補提分錄還是計入稅金及附加? 退稅走營業(yè)外收入 這兩個不沖突
84784955
2021 08/02 14:25
不是補提是我先付多了稅金然后退回來了
軼塵老師
2021 08/02 14:26
多支付的退回 紅字沖減之前計提的分錄
84784955
2021 08/02 14:26
收到的退回增值稅附加稅 是放借方負數(shù)還是貸方
軼塵老師
2021 08/02 14:27
紅字沖減是借方負數(shù)
84784955
2021 08/02 14:31
那收入和銷項之間有差異怎么做分錄呢
軼塵老師
2021 08/02 14:41
收入和銷項為什么有差異
84784955
2021 08/02 14:51
和申報的有差異
軼塵老師
2021 08/02 14:56
按照申報的數(shù)字調(diào)整了 多計提了就沖減收入?
84784955
2021 08/03 09:15
可以不調(diào)整 然后申報的時候少申報收入嗎就是 我想請問上月收入以及銷項和申報表的差額可以賬面不調(diào)整 直接在本月申報的時候多申報嗎
軼塵老師
2021 08/03 10:54
收入要和申報表保持一致!?
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