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想問下,招待費268元沒有發(fā)票,只有收據(jù),能稅前扣除嗎,不是說500元以下的憑收據(jù)就能入賬稅前扣除嗎

84784969| 提問時間:2021 07/27 10:27
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,業(yè)務招待費是要發(fā)票的,500元以下是指小額零星支出。
2021 07/27 10:34
84784969
2021 07/27 10:35
但是它這個餐費也沒超過500元呀,不屬于這個范疇嗎
venus老師
2021 07/27 10:39
同學,你按照以下操作 國家稅務總局公告2018年第28號?國家稅務總局關于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告第九條?企業(yè)在境內發(fā)生的支出項目屬于增值稅應稅項目(以下簡稱“應稅項目”)的,對方為已辦理稅務登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務機關代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務登記的單位或者從事小額零星經營業(yè)務的個人,其支出以稅務機關代開的發(fā)票或者收款憑證及內部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關信息。小額零星經營業(yè)務的判斷標準是個人從事應稅項目經營業(yè)務的銷售額不超過增值稅相關政策規(guī)定的起征點。
84784969
2021 07/27 10:39
餐費沒超過500元也不屬于小額零星嗎
venus老師
2021 07/27 10:43
原則上其實是不算的,但你也可以這樣操作
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