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采購?fù)素?,進項稅額轉(zhuǎn)出 這個科目在什么時間點用?
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速問速答你好,你們開了紅字,信息表的當月。
2021 07/23 16:01
84784963
2021 07/23 16:12
比如,我購進了10萬貨,1.3萬進項稅
借:庫存商品10萬
應(yīng)交稅費-進項稅額1.3萬
、貸:銀行存款11.3萬
當月收到銷售方的紅字發(fā)票
借:銀行存款11.3萬
貸:庫存商品10萬
應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出1.3萬
這樣做?
郭老師
2021 07/23 16:17
你好,錢退給你了嗎?錢退給你了,可以。
84784963
2021 07/23 16:21
可以這樣做嗎?
當月收到銷售方開具的紅字發(fā)票
借:銀行存款11.3萬
應(yīng)交稅費進項稅額負數(shù)-1.3
貸:庫存商品10萬
郭老師
2021 07/23 16:26
你好不可以的,你這樣增值稅申報表的進項和進項轉(zhuǎn)出不一致。
84784963
2021 07/23 16:36
不理解, 老師詳細講講,帶個案例,為什么申報表的進項和進項轉(zhuǎn)出不一致。
我有進項,然后這個進項又沒了,一正數(shù)一負數(shù)相抵了。
比如,這月銷項稅額10萬, 進項稅額8萬。 收到一張2萬進項稅的紅字發(fā)票,這時做一個進項負數(shù)2萬8-2=進項6萬。
銷項減去進項10-6=4萬應(yīng)納增值稅
我做進項稅額轉(zhuǎn)出2萬, 然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅2萬。 等于銷項10萬減去進項8萬=應(yīng)交稅2萬 在加上進項稅轉(zhuǎn)出的2萬合計是4萬。
最后不都等于4萬的應(yīng)納稅額嗎
郭老師
2021 07/23 16:37
你好,你做了進項的情況下,你附表二肯定要申報吧,然后開了紅字,信息表需要進項轉(zhuǎn)出,但是你賬上橫沖了進項多了,進項是零,但是你的申報表發(fā)生額還是有的。
郭老師
2021 07/23 16:37
你舉例子沒用。
這個需要你自己看下針織衫申報表
84784963
2021 07/23 16:51
正常情況 這月認證了10份進項發(fā)票。 金額10萬,稅額1.3萬
借:庫存商品10萬
進項稅額1.3
貸:銀行存款11.3萬
填寫附表二 10份 金額10萬 稅額1.3萬。 然后我退貨了一份。對方給我開了一份紅字發(fā)票 金額1萬,稅額1.3萬
你的意思,附表二按照正常認證的份數(shù)金額填寫,紅字發(fā)票的金額填寫在,紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額那一欄嗎?
郭老師
2021 07/23 16:58
你好
是的
是這么做的
84784963
2021 07/23 17:07
我賬上現(xiàn)在是銷項2萬,進項1.3萬。未交增值稅是0.7萬
我做進項負數(shù)0.3萬。在我賬上顯示的是1.3-0.3=1萬的進項。 結(jié)轉(zhuǎn)后=銷項2萬-進項1萬=1萬的未交增值稅 這個時候賬上的是進項和銷項無余額。
填寫附表二的時候 進項稅額還是要填寫1.3萬。進項稅額轉(zhuǎn)出沒填寫數(shù)。就造成了,申報表和我賬不一致。我這么理解對嗎
郭老師
2021 07/23 17:13
不是
申報表進項1.3
進項轉(zhuǎn)出0.3
但是你賬上進項1
84784963
2021 07/23 17:51
比如進項發(fā)票對方作廢了呢,一共10份,作廢了1份,還有9份, 我是在申報表寫10份還是9份
郭老師
2021 07/23 17:56
要填寫十份
進項轉(zhuǎn)出一份
84784963
2021 07/23 18:18
當月作廢,次月沖紅,為什么是這樣?
郭老師
2021 07/23 18:25
當月作廢了為啥要次月紅沖
當月作廢就是沒有這個發(fā)票了
當月認證了
當月就要進項轉(zhuǎn)出
84784963
2021 07/23 18:50
我下次怎么聯(lián)系到你
郭老師
2021 07/23 18:53
你提問的時候,@郭老師就可以。
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