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采購?fù)素?,進項稅額轉(zhuǎn)出 這個科目在什么時間點用?

84784963| 提問時間:2021 07/23 16:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你們開了紅字,信息表的當月。
2021 07/23 16:01
84784963
2021 07/23 16:12
比如,我購進了10萬貨,1.3萬進項稅 借:庫存商品10萬 應(yīng)交稅費-進項稅額1.3萬 、貸:銀行存款11.3萬 當月收到銷售方的紅字發(fā)票 借:銀行存款11.3萬 貸:庫存商品10萬 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出1.3萬 這樣做?
郭老師
2021 07/23 16:17
你好,錢退給你了嗎?錢退給你了,可以。
84784963
2021 07/23 16:21
可以這樣做嗎? 當月收到銷售方開具的紅字發(fā)票 借:銀行存款11.3萬 應(yīng)交稅費進項稅額負數(shù)-1.3 貸:庫存商品10萬
郭老師
2021 07/23 16:26
你好不可以的,你這樣增值稅申報表的進項和進項轉(zhuǎn)出不一致。
84784963
2021 07/23 16:36
不理解, 老師詳細講講,帶個案例,為什么申報表的進項和進項轉(zhuǎn)出不一致。 我有進項,然后這個進項又沒了,一正數(shù)一負數(shù)相抵了。 比如,這月銷項稅額10萬, 進項稅額8萬。 收到一張2萬進項稅的紅字發(fā)票,這時做一個進項負數(shù)2萬8-2=進項6萬。 銷項減去進項10-6=4萬應(yīng)納增值稅 我做進項稅額轉(zhuǎn)出2萬, 然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅2萬。 等于銷項10萬減去進項8萬=應(yīng)交稅2萬 在加上進項稅轉(zhuǎn)出的2萬合計是4萬。 最后不都等于4萬的應(yīng)納稅額嗎
郭老師
2021 07/23 16:37
你好,你做了進項的情況下,你附表二肯定要申報吧,然后開了紅字,信息表需要進項轉(zhuǎn)出,但是你賬上橫沖了進項多了,進項是零,但是你的申報表發(fā)生額還是有的。
郭老師
2021 07/23 16:37
你舉例子沒用。 這個需要你自己看下針織衫申報表
84784963
2021 07/23 16:51
正常情況 這月認證了10份進項發(fā)票。 金額10萬,稅額1.3萬 借:庫存商品10萬 進項稅額1.3 貸:銀行存款11.3萬 填寫附表二 10份 金額10萬 稅額1.3萬。 然后我退貨了一份。對方給我開了一份紅字發(fā)票 金額1萬,稅額1.3萬 你的意思,附表二按照正常認證的份數(shù)金額填寫,紅字發(fā)票的金額填寫在,紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額那一欄嗎?
郭老師
2021 07/23 16:58
你好 是的 是這么做的
84784963
2021 07/23 17:07
我賬上現(xiàn)在是銷項2萬,進項1.3萬。未交增值稅是0.7萬 我做進項負數(shù)0.3萬。在我賬上顯示的是1.3-0.3=1萬的進項。 結(jié)轉(zhuǎn)后=銷項2萬-進項1萬=1萬的未交增值稅 這個時候賬上的是進項和銷項無余額。 填寫附表二的時候 進項稅額還是要填寫1.3萬。進項稅額轉(zhuǎn)出沒填寫數(shù)。就造成了,申報表和我賬不一致。我這么理解對嗎
郭老師
2021 07/23 17:13
不是 申報表進項1.3 進項轉(zhuǎn)出0.3 但是你賬上進項1
84784963
2021 07/23 17:51
比如進項發(fā)票對方作廢了呢,一共10份,作廢了1份,還有9份, 我是在申報表寫10份還是9份
郭老師
2021 07/23 17:56
要填寫十份 進項轉(zhuǎn)出一份
84784963
2021 07/23 18:18
當月作廢,次月沖紅,為什么是這樣?
郭老師
2021 07/23 18:25
當月作廢了為啥要次月紅沖 當月作廢就是沒有這個發(fā)票了 當月認證了 當月就要進項轉(zhuǎn)出
84784963
2021 07/23 18:50
我下次怎么聯(lián)系到你
郭老師
2021 07/23 18:53
你提問的時候,@郭老師就可以。
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