問題已解決

老師,我們的車船稅交重了,整個的分錄是,計提,借稅金及附加代應交稅費,交稅時借應交稅費代銀存,還有個多交的稅,借應交稅費代銀存,收到退回的車船稅,借銀存貸應交稅費,沖銷多交的車船稅,借應交稅費,貸稅金及附加,轉利潤,借本年利潤貸稅金及附加,結轉紅沖的,借稅金及附加貸本年利潤,這樣對嗎?

84785042| 提問時間:2021 07/22 19:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
軟件做賬借應交稅費借稅金及附加負數(shù) 借本年利潤負數(shù)貸稅金及附加負數(shù)
2021 07/22 19:33
84785042
2021 07/22 20:04
老師,手工帳,我那樣做對嗎?
郭老師
2021 07/22 20:14
你好 可以的 可以這么做的
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