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出納收到老板個(gè)人轉(zhuǎn)微信100元做備用金 借 其他應(yīng)收款 出納 100 貸 其他應(yīng)付款 老板 100 員工借支備用金 借 其他應(yīng)收款 員工 50 貸其他應(yīng)收款 出納 50 員工報(bào)銷差旅費(fèi) 50 借 管理費(fèi)用 差旅費(fèi) 50 貸 其他應(yīng)收款 員工 50 老師,這筆分錄對嗎

84784977| 提問時(shí)間:2021 07/18 15:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好 是的 是這么做的
2021 07/18 15:51
84784977
2021 07/18 16:00
老師,我們公司有好多進(jìn)項(xiàng)票,然后會(huì)計(jì)上個(gè)月說進(jìn)項(xiàng)不夠,利潤太高了,報(bào)所得稅調(diào)低了200萬,進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證有什么講究嗎,明明有票卻不認(rèn)證抵扣
郭老師
2021 07/18 16:02
你好 他兩個(gè)沒關(guān)系 你做了成本 對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不一定需要抵扣 分別看自己的稅負(fù)就可以
84784977
2021 07/18 16:33
老師,這個(gè)不是太懂
郭老師
2021 07/18 16:35
增值稅抵扣不需要分項(xiàng)目 銷售a產(chǎn)品 你可以用b的進(jìn)項(xiàng)抵扣 但是做成本 你做a產(chǎn)品成本的結(jié)轉(zhuǎn) 即使不抵扣增值稅 也可以做成本抵扣所得稅
84784977
2021 07/18 16:42
老師,好像明白了,就算我把手上的非a產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)全抵扣,也只是抵扣增值稅,所得稅還是一樣不變
郭老師
2021 07/18 16:45
對的是的,是這么理解的。
84784977
2021 07/18 16:48
我概念混淆了,要想降低所得稅,還得找成本票
郭老師
2021 07/18 16:50
是的 是這么理解的
84784977
2021 07/18 17:14
老師,這兩個(gè)分錄怎么不一樣
郭老師
2021 07/18 17:38
第一個(gè)發(fā)票沒有收到,做不了待認(rèn)證,還有進(jìn)項(xiàng)之類的,你暫估的話,按不含稅的暫估,
84784977
2021 07/19 11:13
老師那是什么意思,第一個(gè)做錯(cuò)了嗎
郭老師
2021 07/19 11:15
你好,第一個(gè)做錯(cuò)了的意思。
84784977
2021 07/19 11:15
那個(gè)是別家的課程
郭老師
2021 07/19 11:22
待抵扣,這個(gè)是用在納稅人輔導(dǎo)期,發(fā)票勾選了,但不允許當(dāng)期抵扣,需要稅務(wù)局比對通過才可以使用,所以說它這個(gè)是錯(cuò)誤的。
84784977
2021 07/19 11:23
第二個(gè)是對的吧
郭老師
2021 07/19 11:24
你好 第二個(gè)是正確的。
84784977
2021 07/19 11:24
謝謝老師
郭老師
2021 07/19 11:27
不用客氣,工作愉快。
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