問題已解決
當(dāng)月銷項稅5萬,進(jìn)項稅2萬,我們是小微企業(yè) ,前期進(jìn)項稅多過銷項10萬,如果我們銷項比進(jìn)項這個月多5萬,是否要交增值稅?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答?你好 那你就留抵進(jìn)項稅了 ;? 你現(xiàn)在是? 應(yīng)交? 增值稅3萬。 之前留抵了 10萬? ?那么 你現(xiàn)在可以用留抵進(jìn)項稅抵減的。 不用繳納的;??
2021 07/16 10:00
閱讀 633