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當(dāng)月銷項稅5萬,進(jìn)項稅2萬,我們是小微企業(yè) ,前期進(jìn)項稅多過銷項10萬,如果我們銷項比進(jìn)項這個月多5萬,是否要交增值稅?

84785003| 提問時間:2021 07/16 09:52
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好 那你就留抵進(jìn)項稅了 ;? 你現(xiàn)在是? 應(yīng)交? 增值稅3萬。 之前留抵了 10萬? ?那么 你現(xiàn)在可以用留抵進(jìn)項稅抵減的。 不用繳納的;??
2021 07/16 10:00
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