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老師好,小規(guī)模納稅人必須計提工資嗎?可以計提一個季度工資嗎

84785038| 提問時間:2021 07/15 06:04
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
一般來說工資是按月計提的,這樣個稅好算。
2021 07/15 06:07
84785038
2021 07/15 07:37
那能問下我現(xiàn)在從企業(yè)初期開始建賬,發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金是負數(shù),應該怎么處理?能借法人款嗎
東老師
2021 07/15 07:38
也只能這么做,把原來現(xiàn)金付款的改成其他應付款
84785038
2021 07/15 07:39
那什么時候付人家合適
東老師
2021 07/15 07:41
這個沒有具體的時間規(guī)定,一般年底前就付了
84785038
2021 07/15 07:43
哦,那就是最起碼貨幣資金多于銀行存款期末余額?
東老師
2021 07/15 07:44
您這個什么意思呢?
84785038
2021 07/15 07:45
因為資產(chǎn)負債表里的貨幣資金比季末銀行余額少,這樣合適嗎?
東老師
2021 07/15 07:48
不合適吧,肯定得比銀行余額多的
84785038
2021 07/15 07:49
嗯,所以我能做借法人款嗎?
東老師
2021 07/15 07:50
對,可以也只能這么做
84785038
2021 07/15 07:52
之前報的營業(yè)成本沒有票需要怎樣處理,我的問題有點多,辛苦老師您啦
東老師
2021 07/15 07:57
沒有發(fā)票的話,你可以正常記賬報稅,只是在匯算清繳的時候把這些沒票的需要納稅調(diào)整
84785038
2021 07/15 07:58
哦,那就是我看去年5月份左右的匯算清繳的那個表,只是就怕這個值也不對
東老師
2021 07/15 07:59
那如果不對的話就有問題了
84785038
2021 07/15 08:01
那我具體應看哪些數(shù)值,我是第一次接觸這些。比如營業(yè)成本對應的匯算清繳哪個科目
東老師
2021 07/15 08:06
就是主營業(yè)務成本那張表,和納稅調(diào)整明細表,看看沒有發(fā)票的成本調(diào)整了嗎
84785038
2021 07/15 08:13
那我現(xiàn)在建賬是跟原來報稅的財報盡量靠近對不
東老師
2021 07/15 08:15
對的,和原申報的盡量一致
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