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減免的印花稅記到營業(yè)外收入嗎

84785022| 提問時間:2021 07/14 16:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,減免的印花稅不需要計入到營業(yè)外收入
2021 07/14 16:55
84785022
2021 07/14 16:56
老師,那應(yīng)該怎么記,印花稅減免了一半怎么做分錄?
鄒老師
2021 07/14 16:56
你好,按減免之后實際需要 繳納的稅款金額,做繳納印花稅的分錄就是了?
84785022
2021 07/14 16:59
是不是借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費_印花稅 借:應(yīng)交稅費_印花稅 貸:銀行存款 金額就是實繳的
鄒老師
2021 07/14 17:01
你好,印花稅不需要計提,繳納的時候 借:稅金及附加—印花稅 ???, ????貸:銀行存款
84785022
2021 07/14 17:25
老師,再問一下所得稅季報附表2,企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構(gòu)所得稅分配表要申報嗎?我們這個是總機構(gòu)
84785022
2021 07/14 17:29
剛才打客服和稅局咨詢說根據(jù)自身情況填報,我們總機構(gòu)和分支機構(gòu)是同一市區(qū)的,是合并申報,這個附表是否要申報
鄒老師
2021 07/14 17:30
同學(xué)您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。 之前是印花稅的問題,現(xiàn)在是企業(yè)所得稅,完全不相關(guān)
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