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老師計提人工費和材料成村的會計分錄要怎么做呢,新手請指導(dǎo)一下,謝謝!(建筑行業(yè))人工費是支付給勞務(wù)公司的

84785008| 提問時間:2021 07/14 14:52
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 借工程施工 -合同成本- 材料費- 人工費貸銀行存款
2021 07/14 14:53
84785008
2021 07/14 14:56
款已經(jīng)付了,只是還沒收到發(fā)票,現(xiàn)在利潤太高了,貸方用什么科目
84785008
2021 07/14 14:56
想暫估一下費用,等收到票后再沖回
meizi老師
2021 07/14 14:59
?你好? ?沒有收到發(fā)票先暫估哈。 你這個符合收入要求沒有??
84785008
2021 07/14 15:02
我是支付方,勞務(wù)費已經(jīng)支付給勞務(wù)公司了,現(xiàn)在還沒收到發(fā)票,材料款了又付,發(fā)票收到了,只是有部分發(fā)票沒有認證抵扣暫時沒到成本里,因為有之前的留抵稅沒用完,這部分發(fā)票要下期有銷項后認證進項抵扣后才入成本,我想先計提一下把這個季度的利潤降低一點
meizi老師
2021 07/14 15:08
?你好? 那你就在線暫估就行了。? ?掛工程施工 然后有收入了 你轉(zhuǎn):借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工就影響利潤了??
84785008
2021 07/14 15:09
具體的會計分錄要怎么做呢,謝謝老師
84785008
2021 07/14 15:11
人工費的這樣做對嗎
meizi老師
2021 07/14 15:20
?你好? 是的? 就是這樣處理? ?
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