問題已解決

老師,我結(jié)轉(zhuǎn)以前的進項與銷項,以前交過的增值稅次月用的已交稅金科目,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)完是借未交增值稅62077.39,貸已交稅金61079.79,有了差額怎么辦啊老師,按說是應(yīng)該相等的對吧,

84785034| 提問時間:2021 07/13 16:19
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好這個不等,需要按月去查才可以,你不想查就通過未分配利潤調(diào)平
2021 07/13 16:21
84785034
2021 07/13 16:22
分錄怎么做老師差額入哪里
maize老師
2021 07/13 16:29
借未分配利潤,貸未交增值稅,
84785034
2021 07/13 16:31
摘要怎么寫
maize老師
2021 07/13 16:37
摘要寫調(diào)整增值稅的差額。
84785034
2021 07/13 16:42
老師,有差額的那筆分錄,怎么寫數(shù),一借一貸金額都寫一樣的嗎?安多的寫,然后再寫老師教的這筆分錄
maize老師
2021 07/13 16:50
借未分配利潤62077.39-61079.79,貸未交增值稅62077.39-61079.79 單獨做一筆,
84785034
2021 07/13 17:34
老師進項銷項平了,但是應(yīng)交稅費科目還不平
maize老師
2021 07/13 17:39
只是差額這個掛我說這個,
maize老師
2021 07/13 17:40
留底稅額等于賬上轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)補退稅額等于未交增值稅,貸方
84785034
2021 07/13 17:42
老師未交增值稅有余額嗎
maize老師
2021 07/13 17:50
這個要是下個月需要交稅,那就有貸方余額
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