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個人轉(zhuǎn)公戶 備注用途為社保費(fèi)用,這個要怎么做賬?分錄怎么做

84784972| 提問時間:2021 07/12 23:49
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二莉老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,會計(jì)學(xué)碩士
公司支付社保分錄是這樣的: 20210411支付社保 660203 管理費(fèi)用-失業(yè)保險 0 153.72 0.00 20210411支付社保 660220 管理費(fèi)用-工傷保險 0 185.54 0.00 20210411支付社保 660202 管理費(fèi)用-養(yǎng)老保險 0 3,455.14 0.00 20210411支付社保 122101 其他應(yīng)收款-個人保險 0 1,793.46 0.00 20210411支付社保 100201 銀行存款-農(nóng)業(yè)銀行 0 0.00 5,587.86 所以你收到個人轉(zhuǎn)來的社保款: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-個人保險/社保費(fèi)
2021 07/12 23:54
84784972
2021 07/13 00:23
公司開票給其他公司,但是不是公帳的,這個要怎么做賬
84784972
2021 07/13 00:25
收到現(xiàn)金
二莉老師
2021 07/13 00:27
是你們開發(fā)票給別的公司,款項(xiàng)沒走對公賬戶? 開發(fā)票時: 借:應(yīng)收賬款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-銷項(xiàng)稅 收款:借:現(xiàn)金/銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:應(yīng)收賬款
84784972
2021 07/13 00:45
對的,謝謝。就做這兩個科目就可以了對嗎
二莉老師
2021 07/13 00:48
同學(xué)你好:這樣做賬就可以了,不過按照現(xiàn)金管理規(guī)定,收到現(xiàn)金要存入銀行,不能坐支。
84784972
2021 07/13 02:24
請問無票收入分別有銀行收款和現(xiàn)金收款的情況下,這兩個又怎么做賬?
二莉老師
2021 07/13 09:34
同學(xué)你好:無票收入首先確認(rèn)收入,收款時根據(jù)情況借現(xiàn)金或者銀行存款。現(xiàn)金部分最好準(zhǔn)備一個現(xiàn)金收據(jù),交款人簽字一下。 借:應(yīng)收賬款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-銷項(xiàng)稅 收款:借:現(xiàn)金/銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:應(yīng)收賬款
84784972
2021 07/13 14:44
謝謝老師,可以wchat嗎
二莉老師
2021 07/13 14:46
同學(xué)你好:平臺有規(guī)定不能使用其他聯(lián)系方式。有問題你可以繼續(xù)呼喚我!祝工作順利!
84784972
2021 07/13 15:08
好可惜,再請問老師,公戶支付貨款怎么做賬?
84784972
2021 07/13 15:10
有開發(fā)票的
二莉老師
2021 07/13 16:59
同學(xué)你好:你說的是不是你們收到發(fā)票,然后對公付款出去? 收到發(fā)票時: 借:管理費(fèi)用(費(fèi)用類服務(wù)發(fā)票)/原材料/庫存商品 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 ? ? ? ?貸:應(yīng)付賬款-(對方單位名字) 付款時: 借:應(yīng)付賬款-(對方單位名字) ? ? ? 貸:銀行存款
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