問題已解決
本月紅沖發(fā)票18張,開正數(shù)5張、因發(fā)票不夠、下月開出剩余13張正數(shù)發(fā)票可以嗎?
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速問速答你好,這樣會導致當月收入負數(shù)??
2021 07/12 19:50
84784951
2021 07/12 19:53
那我發(fā)票不夠用啊、為了節(jié)約發(fā)票老師有什么更好的建議嗎?
鄒老師
2021 07/12 19:54
你好,發(fā)票不夠用,可以去增加發(fā)票用量。
或者先不紅沖那么多
84784951
2021 07/12 19:56
你的意思是最好不要月收入變成負數(shù)
84784951
2021 07/12 19:56
月收入變成負數(shù)有什么關系呢?
鄒老師
2021 07/12 19:57
你好,月收入變成負數(shù),會導致無法正常申報的
84784951
2021 07/12 20:04
營業(yè)利潤負數(shù)可以申報的呀
鄒老師
2021 07/12 20:08
你好,營業(yè)利潤負數(shù)可以申報,但是你這里是收入負數(shù)啊。
你可以想一想,一個單位的收入還是負數(shù),這樣是很不正常的
84784951
2021 07/12 20:11
我的營業(yè)收入也是負數(shù)的也正常申報了呀
鄒老師
2021 07/12 20:14
你好,你當?shù)厥杖胧秦摂?shù)都可以正常申報??
84784951
2021 07/12 20:15
對啊!我還去看了利潤表的
鄒老師
2021 07/12 20:16
你好,你當?shù)厥杖胧秦摂?shù)都可以正常申報,那就按你實際負數(shù)收入金額填寫申報就是了?
84784951
2021 07/12 20:30
我這作廢重開分錄怎么寫啊
鄒老師
2021 07/12 20:32
你好,你這里到底是紅沖,還是作廢啊?
84784951
2021 07/12 20:55
紅沖說錯了
84784951
2021 07/12 20:55
確定是紅沖跨月了
鄒老師
2021 07/12 20:56
你好
銷項紅沖的分錄是
借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目
重開分錄 是
借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
84784951
2021 07/12 21:08
紅沖時是負數(shù)金額填寫嗎?
鄒老師
2021 07/12 21:11
你好
銷項紅沖的分錄是
借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目
重開分錄 是
借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
沒有特別說明的情況下,分錄的 金額都是正數(shù)。如果是負數(shù)我會特別提醒的?
84784951
2021 07/12 21:19
款已經(jīng)回過了、紅沖分錄
鄒老師
2021 07/12 21:20
你好,款項已經(jīng)收回,那處理就是
銷項紅沖的分錄是
借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款
重開分錄 是
借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
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