問題已解決

老師,就是業(yè)主代替我們公司開票給被**方,我們公司要怎樣做分錄呢,內(nèi)部的

84784953| 提問時間:2021 07/12 14:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
那內(nèi)部的話,你這邊開了發(fā)票你就確認(rèn)收入就可以了,戒煙賬款同時貸,主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅。
2021 07/12 16:20
84784953
2021 07/12 16:22
老師,那增值稅不是一直要掛著了,老板叫增值稅這些要核算到項目上,我借方工程施工稅費(fèi),貸方?jīng)_擊應(yīng)收賬款
陳詩晗老師
2021 07/12 16:31
增值稅的話,你最后交啊,交了之后就沒有了。
陳詩晗老師
2021 07/12 16:31
這個進(jìn)行項目輔助核算也是增加到相關(guān)的應(yīng)收賬款主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本,這一些,這個稅的話是不用的,因為最后你交了就沒有余額了。
84784953
2021 07/12 16:32
是對方直接扣除了,扣除的我計入了工程施工,稅費(fèi),那銷項稅就一直掛著了
陳詩晗老師
2021 07/12 16:51
對方直接扣的話,那你是按照扣了之后的金額來入你這邊的成本費(fèi)用啊,入你這邊的收入呀。那你就不存在應(yīng)交稅費(fèi)的問題了。
84784953
2021 07/12 16:57
嗯,是呢,可甲方開票給被**方分錄是借方-應(yīng)收賬款,貸方是主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,和后面對方扣的我是借方-工程施工-稅費(fèi)貸方應(yīng)收賬款,那應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅就一直轉(zhuǎn)銷不了了
陳詩晗老師
2021 07/12 16:58
你這個借方的應(yīng)收賬款的貸方的應(yīng)交稅費(fèi),直接做沖減就可以了。
84784953
2021 07/12 17:00
應(yīng)交稅費(fèi)怎樣沖減呢,老師
陳詩晗老師
2021 07/12 17:00
借應(yīng)交稅費(fèi),貸應(yīng)收賬款,直接充錢就可以了。
陳詩晗老師
2021 07/12 17:01
直接沖減就可以了。
84784953
2021 07/12 17:02
老師,可我,借方是工程施工-稅費(fèi),貸方是應(yīng)收賬款,這種才能知道每個項目的稅費(fèi)呢
陳詩晗老師
2021 07/12 17:03
什么意思呀你?對方不就是直接把那個稅給扣了嗎?
84784953
2021 07/12 17:05
是的,我是計入項目成本借方-工程施工-稅法, 開票甲方開給被**方是應(yīng)交稅費(fèi)
陳詩晗老師
2021 07/12 17:07
你是**方啊,**方的話對方他已經(jīng)把你的稅給扣了,給到你的錢的時候是稅后金額呀,你直接不用體現(xiàn)那個稅就可以了。
84784953
2021 07/12 17:11
直接按扣除稅的金額做嗎,老板要叫把稅入項目
陳詩晗老師
2021 07/12 17:15
你這個也不會收到這個稅,你也不用交這個稅,你這個沒辦法入賬,如果說你老板要看的話,你可以把扣的這個稅單獨(dú)做一個明細(xì)表格給他看,你這個賬號是入不了的。
84784953
2021 07/12 17:17
就是軟件上不用做嗎,老師,或者做了,年底用哪個科目給他轉(zhuǎn)銷呢,反正內(nèi)部的么
陳詩晗老師
2021 07/12 17:36
對的,軟件上不用做,你這個做不了,你直接另外一個地方去給他備注登記一下就是了。
84784953
2021 07/12 17:41
軟件上我咋個做呢,分錄,我要是軟件上做了成本就直接計入項目成本了呢
陳詩晗老師
2021 07/12 17:52
軟件上你就不做這個稅就可以了,你直接按照人家扣稅之后給你的錢放收入就行了。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~