問題已解決

某工程局在我單位樓頂上弄一塔,每次都是對方預交一部分電費給我們,我怎么去沖電費呢,電力局電費發(fā)票是開給我公司的,我們給工地只開收據(jù)不提供發(fā)票。借 銀行存款 4138 貸 預收賬款 4138 還是按我圖片這個分錄???我收的是電費專票

84785008| 提問時間:2021 07/08 10:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 那就先掛往來 等來了發(fā)票沖往來計入電費
2021 07/08 10:29
84785008
2021 07/08 11:01
假如下月收到發(fā)票是這樣的,我做分錄? 借? 預收賬款? 4138 ? ? ? ? ? ?貸? 應(yīng)交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出? 476.05 ? ? ? ? ? ?貸? 銷售費用電費? ? 3661.95 對嗎? 因為我收到的電費發(fā)票稅率是13%
樸老師
2021 07/08 11:10
同學你好 這樣做就可以了
84785008
2021 07/08 11:20
再請教老師,上月購進固定資產(chǎn)收到專票,金額7079.65? 稅額920.35? 價稅合計8000? 那我折舊的時候是按8000還是7079.65呀?一般不都是整數(shù)嗎,比方8000
樸老師
2021 07/08 11:32
稅額抵扣的話就是不含稅
84785008
2021 07/08 11:49
我們是一般納稅人,那固定資產(chǎn)折舊金額就是不含稅金額嘍?
樸老師
2021 07/08 12:01
對的 這個就是不含稅金額
84785008
2021 07/08 12:26
謝謝樸老師
樸老師
2021 07/08 12:34
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