問題已解決

您好老師! 假如我的年末未分配利潤是60w 我要怎么分錄結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤呢 , 借:未分配利潤——利潤分配 -60w 貸:本年利潤 -60w 是這樣嗎 昨天我問一個老是他說要填正數(shù) 如果填正數(shù)的話 不是未分配利潤又變成120w了嗎

84785035| 提問時間:2021 07/07 09:23
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
你看結(jié)轉(zhuǎn)之后期末數(shù)是不是0 ,是就對,你去看下你明細(xì)那個期末數(shù)余額
2021 07/07 09:26
84785035
2021 07/07 09:27
是的 我填負(fù)數(shù)的話 未分配利潤期末余額就是0了 所有的數(shù)據(jù)都轉(zhuǎn)移到本年利潤上面去了
84785035
2021 07/07 09:28
上面我打錯了 是虧了60萬
84785035
2021 07/07 09:28
然后年末要怎么結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)到下年初啊 怎么寫分錄啊
maize老師
2021 07/07 09:36
不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了,你這個做完就可以,虧損做這個年末做這個?借:未分配利潤——利潤分配 60w 貸:本年利潤 60w只有盈利做借本年利潤 ,貸??未分配利潤,
84785035
2021 07/07 09:39
但是如果我按你那個做分錄的話 未分配利潤會變成120萬呢
maize老師
2021 07/07 09:49
是你是盈利 , 你做借本年利潤 ,貸??未分配利潤, 你沒有做這個之前本年利潤期末數(shù)是借方 還是貸方?
84785035
2021 07/07 09:52
但是我現(xiàn)在是虧了60萬啊 本年利潤是要在借方的啊
maize老師
2021 07/07 09:56
那這個做借未分配利潤,貸本年利潤,做這個,要不做借本年利潤,負(fù)數(shù),貸未分配利潤,負(fù)數(shù),這2個是一樣的,
84785035
2021 07/07 10:18
那老師如果我沒有結(jié)轉(zhuǎn)這個未分配利潤還有什么影響嗎
maize老師
2021 07/07 10:22
不影響 ,這個要是沒有少交稅不影響
84785035
2021 07/07 10:22
哦 好的 謝謝老師,我看到我的系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候會自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤哈
maize老師
2021 07/07 10:28
你這個結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤,?那你軟件,還是很智能的
84785035
2021 07/07 10:30
是的 金蝶云的 結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候會自動結(jié)轉(zhuǎn)
maize老師
2021 07/07 10:38
那還是在線軟件好,要是離線版。=是需要自己做,
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