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實(shí)務(wù)
問題已解決
給員工補(bǔ)繳5月社保產(chǎn)生的利息該怎么做賬
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速問速答您好,借營業(yè)外支出貸銀行存款
2021 07/06 22:35
84784983
2021 07/06 22:36
我剛問了另一個(gè)老師她說的是借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款,所以我就再問了一次
84784983
2021 07/06 22:38
為什么答案不一樣呢
小林老師
2021 07/06 22:39
您好,麻煩發(fā)下圖片看下
小林老師
2021 07/06 22:39
您好,不是利息,是滯納金
84784983
2021 07/06 22:41
是這個(gè)利息款。
小林老師
2021 07/06 22:42
您好,您就當(dāng)違約金或滯納金,計(jì)入營業(yè)外支出
84784983
2021 07/06 22:44
這樣可以嗎,老師
小林老師
2021 07/06 22:47
您好,是的,計(jì)入營業(yè)外支出
84784983
2021 07/06 22:48
那員工報(bào)銷工傷醫(yī)藥費(fèi)怎么做賬
小林老師
2021 07/06 22:49
您好,借其他應(yīng)付款,應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款
84784983
2021 07/06 22:50
為什么是其他應(yīng)付款呢,不是管理費(fèi)用?
小林老師
2021 07/06 22:53
您好,計(jì)提管理費(fèi)用是5月做賬分錄,圖片是繳納,不是計(jì)提
84784983
2021 07/06 22:55
員工報(bào)銷工傷醫(yī)藥費(fèi)是這個(gè)月支付的,難道也要計(jì)提嗎
84784983
2021 07/06 22:56
你是不是理解錯(cuò)了,不是圖片那個(gè)問題
小林老師
2021 07/06 23:21
您好,權(quán)責(zé)發(fā)生制,費(fèi)用成本當(dāng)月計(jì)提
小林老師
2021 07/06 23:22
您好,您放心,沒理解錯(cuò)
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