問(wèn)題已解決

老師,你好,我司是汽車4S店,一般納稅人,我司在銷售汽車的同時(shí)贈(zèng)品的一些禮品該怎么做賬呢?比如汽車車價(jià)是10萬(wàn),機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票開(kāi)的10萬(wàn),送給客戶的腳墊,皮套合計(jì)3000,由于是送給客戶的就沒(méi)有開(kāi)票

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2021 07/06 15:13
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
借:銷售費(fèi)用 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 視同銷售
2021 07/06 15:14
84785012
2021 07/06 15:28
老師,企業(yè)所得稅需要視同銷售不呢?
小云老師
2021 07/06 15:32
需要的,你看上面是確認(rèn)了收入的,但你實(shí)際上不會(huì)多交所得稅,借方有費(fèi)用抵消了
84785012
2021 07/06 15:38
老師,如果把車價(jià)開(kāi)97000,贈(zèng)品開(kāi)3000可以不呢?這樣可以少交增值稅
小云老師
2021 07/06 16:10
嚴(yán)格來(lái)說(shuō),是不可以的。
84785012
2021 07/06 16:15
好的,謝謝老師
小云老師
2021 07/06 16:18
不客氣,祝你工作順利。
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