問(wèn)題已解決

某企業(yè)2019年12月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:要求根據(jù)以下業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。 (1)12月2日,出納員開(kāi)出現(xiàn)金支票3 000元,補(bǔ)充庫(kù)存現(xiàn)金。 (2)12月4日,財(cái)審部報(bào)銷(xiāo)辦公用品款,以現(xiàn)金支付160元。 (3)12月6日,將款項(xiàng)交存銀行,開(kāi)出銀行匯票金額40 000元,采購(gòu)員王強(qiáng)攜往沈陽(yáng)以辦理材料采購(gòu)事宜。 (4)12月10日,采購(gòu)員王強(qiáng)材料采購(gòu)任務(wù)完成回到企業(yè),將有關(guān)材料采購(gòu)憑證交到會(huì)計(jì)部門(mén)。材料采購(gòu)憑證注明,材料價(jià)款31 000元,應(yīng)交增值稅4030元。材料尚未驗(yàn)收入庫(kù),(實(shí)際成本核算) (5)12月12日,會(huì)計(jì)到銀行取回銀行匯票余款劃回通知,銀行匯票余款已存入企業(yè)結(jié)算賬戶(hù)。

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2021 07/03 21:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1,借:庫(kù)存現(xiàn)金? 3 000,貸:銀行存款??3 000 2,借:管理費(fèi)用? 160,貸:庫(kù)存現(xiàn)金?160 3,借:其他貨幣資金? ?40 000,貸:銀行存款??40 000 4,借:原材料??31 000,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)4030,??貸:其他貨幣資金4030+31000 5,借:銀行存款? ?40000—(4030+31000)?,貸:其他貨幣資金 40000—(4030+31000)
2021 07/03 21:25
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