某企業(yè)2019年12月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:要求根據(jù)以下業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。 (1)12月2日,出納員開(kāi)出現(xiàn)金支票3 000元,補(bǔ)充庫(kù)存現(xiàn)金。 (2)12月4日,財(cái)審部報(bào)銷(xiāo)辦公用品款,以現(xiàn)金支付160元。 (3)12月6日,將款項(xiàng)交存銀行,開(kāi)出銀行匯票金額40 000元,采購(gòu)員王強(qiáng)攜往沈陽(yáng)以辦理材料采購(gòu)事宜。 (4)12月10日,采購(gòu)員王強(qiáng)材料采購(gòu)任務(wù)完成回到企業(yè),將有關(guān)材料采購(gòu)憑證交到會(huì)計(jì)部門(mén)。材料采購(gòu)憑證注明,材料價(jià)款31 000元,應(yīng)交增值稅4030元。材料尚未驗(yàn)收入庫(kù),(實(shí)際成本核算) (5)12月12日,會(huì)計(jì)到銀行取回銀行匯票余款劃回通知,銀行匯票余款已存入企業(yè)結(jié)算賬戶(hù)。
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實(shí)務(wù)
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1,借:庫(kù)存現(xiàn)金? 3 000,貸:銀行存款??3 000
2,借:管理費(fèi)用? 160,貸:庫(kù)存現(xiàn)金?160
3,借:其他貨幣資金? ?40 000,貸:銀行存款??40 000
4,借:原材料??31 000,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)4030,??貸:其他貨幣資金4030+31000
5,借:銀行存款? ?40000—(4030+31000)?,貸:其他貨幣資金 40000—(4030+31000)
2021 07/03 21:25
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- (1)甲公司2019年6月4日,將款項(xiàng)交存銀行,開(kāi)出銀行匯票—張,金額55000元,由采購(gòu)員張某攜帶往南京辦理材料采購(gòu)事宜。(2)6月18采購(gòu)員張三材料采購(gòu)任務(wù)完成回到企業(yè),將有關(guān)材料采購(gòu)憑證交到會(huì)計(jì)部門(mén)。材料采購(gòu)憑證注明,材料價(jià)款40000元,應(yīng)交增值稅5200元,材料已入庫(kù)(采用實(shí)際成本核算)。(3)6月20日,企業(yè)接到銀行的收款通知,上海交通銀行深圳分行采購(gòu)專(zhuān)戶(hù)的余款已轉(zhuǎn)回結(jié)算戶(hù):要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。作你好老師,能給我寫(xiě)一下這道題的會(huì)計(jì)分錄嘛? 89
- (1)甲公司2019年6月4日,將款項(xiàng)交存銀行,開(kāi)出銀行匯票一張,金額55000元,由采購(gòu)員張某攜帶往南京辦理材料采購(gòu)事宜。(2)6月18采購(gòu)員張三材料采購(gòu)任務(wù)完成回到企業(yè),將有關(guān)材料采購(gòu)憑證交到會(huì)計(jì)部門(mén)。材料采購(gòu)憑證注明,材料價(jià)款40000元,應(yīng)交增值稅5200元,材料已入庫(kù)(采用實(shí)際成本核算)。(3)6月20日,企業(yè)接到銀行的收款通知,上海交通銀行深圳分行采購(gòu)專(zhuān)戶(hù)的余款已轉(zhuǎn)回結(jié)算戶(hù)。要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。 211
- 將款項(xiàng)交存銀行,開(kāi)出銀行匯票一張,金額40000元,由采購(gòu)員王強(qiáng)攜往沈陽(yáng),已辦理材料采購(gòu)事宜寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄快 125
- 采購(gòu)員王強(qiáng)材料采購(gòu)任務(wù)完成回到企業(yè)將有關(guān)材料采購(gòu)憑證交到會(huì)計(jì)部門(mén),材料采購(gòu)憑證注明材料價(jià)款31000元,應(yīng)交增值稅4030元寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄,后面一定要寫(xiě)金額 168
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