問題已解決
老師,臨時費用本來是掛應(yīng)付賬款的 憑證做錯為計提費用借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付職工工資 支付時借:應(yīng)付職工工資貸:銀行存款 想問下這個問題得如何調(diào)賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答那你這個是屬于之前的那個分錄做錯了,況且是科目錯誤,那么你現(xiàn)在就是把之前錯誤的分錄沖紅,然后再做一個正確的就可以了。
2021 07/02 22:48
84784967
2021 07/02 22:50
怎樣沖紅
84784967
2021 07/02 22:53
本來不需要計提被我計提,貸方是應(yīng)付賬款被我做為應(yīng)付職工工資,老師這樣沖紅憑證是怎樣做
陳詩晗老師
2021 07/02 23:09
就是把你之前做的品質(zhì)做一個負(fù)數(shù)分錄。
陳詩晗老師
2021 07/02 23:09
然后再重新做正確的分錄就可以了。
84784967
2021 07/02 23:16
想不懂怎樣沖
陳詩晗老師
2021 07/03 09:26
負(fù)數(shù)分錄,你之前的分錄,你現(xiàn)在做一個負(fù)數(shù)的
閱讀 322