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現實做賬 這樣怎么處理
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速問速答你好就是按這個截圖這樣做賬,沒有取得發(fā)票,
2021 06/28 18:49
84785006
2021 06/28 18:50
第一欄 為什么不寫 庫存商品-液晶顯示器-暫估
maize老師
2021 06/28 18:52
不寫,這個你寫不方便這個算結轉成本,你 應付賬款暫估款就表示了,
84785006
2021 06/28 18:53
不明白 庫存商品寫暫估為什么不方便結轉成本了呢
maize老師
2021 06/28 18:56
你這個結轉成本后續(xù)都帶上暫估了,那這個你要是取得發(fā)票還需要全部沖了,這個不方便 你要是實在想區(qū)別出來,那帶上暫估吧,后續(xù)這個取得發(fā)票全部沖,按發(fā)票做,我這邊沒有掛暫估,按這個截圖這個寫做的
84785006
2021 06/28 18:58
那后續(xù)取得發(fā)票了怎么做
maize老師
2021 06/28 19:02
按你寫做借庫存商品暫估款,負數,貸應付賬款暫估款 負數,借主營業(yè)務成本,負數,貸庫存商品暫估款負數,之后重新按發(fā)票做借庫存商品 貸應付賬款供應商,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品 ,要是按這個截圖做,沒有差額只需要做貸應付賬款暫估款負數,貸應付賬款 供應商就完事了,
84785006
2021 06/28 19:05
主營業(yè)務成本不是月末一次結轉嗎
maize老師
2021 06/28 19:10
這個是根據銷售數量乘以采購單價去結轉,不是
84785006
2021 06/28 19:18
主要業(yè)務成本 結轉庫存商品嗎
maize老師
2021 06/28 19:22
是的,銷售產品,結轉銷售成本做借主營業(yè)務成本,貸庫存商品 ,
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