問題已解決

在對(duì)甲公司應(yīng)收賬款審計(jì)過程中,審計(jì)人員發(fā)現(xiàn)下列問題: (1)應(yīng)收賬款明細(xì)表中顯示客戶E公司明細(xì)賬戶存在貸方余額500000元,且加計(jì)所有明細(xì)賬戶的借方總額與貸方總額的凈額與總分類項(xiàng)目總額相符。經(jīng)查明應(yīng)收賬款明細(xì)表顯示的應(yīng)收賬款貸方余額,經(jīng)查系E公司原預(yù)付貨款余額,尚未按合同履行第二批供貨。(2)李曉對(duì)在應(yīng)收賬款函證程序中,未回函或回函差異情況如下: 1Y、M公司分別欠款234萬元和117萬元,但未收到回函。進(jìn)行再次函證,仍未回函,讓甲公司提供其他聯(lián)系方式,對(duì)方也予以拒絕,且無法查找到對(duì)方電話號(hào)碼。李曉對(duì)這兩個(gè)客戶資料進(jìn)行進(jìn)一步整理,發(fā)現(xiàn)甲公司的這兩個(gè)客戶為新的銷售對(duì)象,11月份到12月份的累積

84785014| 提問時(shí)間:2021 06/26 20:51
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梓蘇老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)師 ,稅務(wù)師
1,借應(yīng)收賬款_E公司500000 貸預(yù)收賬款_E公司500000 2,核算誤差調(diào)整分錄 借主營業(yè)務(wù)收入2000000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅340000 貸應(yīng)收賬款-B公司2340000 借主營業(yè)務(wù)收入1000000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅170000 貸應(yīng)收賬款-C公司1170000 核算誤差調(diào)整分錄 借預(yù)收賬款150000 貸應(yīng)收賬款150000
2021 06/28 09:57
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