問(wèn)題已解決

外貿(mào)企業(yè)申報(bào)出口退稅的時(shí)候。沒(méi)有開(kāi)出口發(fā)票,可以退稅嗎?

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2021 06/23 11:03
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,沒(méi)有出口發(fā)票,不可以退稅
2021 06/23 11:10
84784990
2021 06/23 11:16
意思是我已經(jīng)已經(jīng)出口了,后面需要補(bǔ)開(kāi)出口發(fā)票,才可以退稅嗎?
張壹老師
2021 06/23 11:17
你好,要開(kāi)出口發(fā)票才能退稅.正常出口了,報(bào)關(guān)單出就要開(kāi)出口發(fā)票報(bào)增值稅和退稅的
84784990
2021 06/23 11:17
但是我的貨物已經(jīng)出口幾個(gè)月了,還可以補(bǔ)開(kāi)出口發(fā)票嗎?補(bǔ)開(kāi)了后,馬上就可以退稅了嗎?
84784990
2021 06/23 11:19
但是之前的增值稅都已經(jīng)申報(bào)了的
張壹老師
2021 06/23 11:19
你好,你貨物出口了,你申報(bào)增值稅的時(shí)候沒(méi)有開(kāi)票嗎? 退稅現(xiàn)在沒(méi)有限制時(shí)間
84784990
2021 06/23 11:23
申報(bào)增值稅的時(shí)候。沒(méi)有開(kāi)出口發(fā)票,只是在不開(kāi)票收入這欄里輸入了出口的收入
張壹老師
2021 06/23 11:27
補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)在“開(kāi)具其他發(fā)票”欄次填列正數(shù),同時(shí)在“未開(kāi)具發(fā)票”欄填列相應(yīng)的負(fù)數(shù)
84784990
2021 06/23 11:29
我這個(gè)有幾個(gè)月的出口收入的數(shù)據(jù)了,還要一起修改匯總的出口收入數(shù)據(jù)嗎
張壹老師
2021 06/23 11:33
你好,不用修改出口收入數(shù)據(jù),你只是補(bǔ)開(kāi)票.你報(bào)增值稅時(shí),一正一負(fù)已抵銷(xiāo)了
84784990
2021 06/23 11:45
意思是我這個(gè)月補(bǔ)開(kāi)出口普通發(fā)票。下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,把前面沒(méi)有開(kāi)出口發(fā)票的總數(shù)據(jù)一正一負(fù),抵消就可以了,是吧?
張壹老師
2021 06/23 11:50
你好,是這樣的操作的....
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