問題已解決
上年度12月異地預(yù)交所得稅和印花稅沒有入賬,本年度入賬怎么做分錄處理
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速問速答借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅印花稅貸銀行存款。
2021 06/23 10:24
84784986
2021 06/23 10:26
不是一直掛在哪里了,這個應(yīng)交稅金科目轉(zhuǎn)到那個科目去了
郭老師
2021 06/23 10:28
你們回來之后申報抵扣
所得稅第四季度需要交嗎?
郭老師
2021 06/23 10:28
印花稅的借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費,印花稅。
84784986
2021 06/23 10:29
不需要,彌補(bǔ)上年度虧損了不用繳所得稅
郭老師
2021 06/23 10:32
那就一直掛賬,表示你們多交了。
84784986
2021 06/23 10:36
查了一下以前會計報表是這樣,具體情況不知道之前會計是怎么做的,現(xiàn)在才接手遺留下去年12月這幾筆完稅憑證沒入賬
郭老師
2021 06/23 10:37
那你二零年的匯算清交是怎么申報的?申請了退稅嗎?
84784986
2021 06/23 10:40
申報了,當(dāng)時沒注意這個情況。因為所得稅季報的時候預(yù)交所得稅系統(tǒng)自動跳出的這個數(shù)據(jù)的
郭老師
2021 06/23 10:41
當(dāng)時怎么申報的看下,你截圖看下。
84784986
2021 06/23 10:43
打不開,匯審清繳報表系統(tǒng)里現(xiàn)在
郭老師
2021 06/23 10:45
那你當(dāng)時有沒有體現(xiàn)多繳稅款?也就是你的應(yīng)補(bǔ)稅款是個負(fù)數(shù)。
84784986
2021 06/23 10:46
調(diào)整招待費補(bǔ)繳了200多所得稅
84784986
2021 06/23 10:48
這個是申報時拍的圖片不完整
郭老師
2021 06/23 10:48
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費,
做這個
讓你的企業(yè)所得稅沒有余額。
84784986
2021 06/23 10:49
好的,謝謝
郭老師
2021 06/23 10:51
不用客氣,工作愉快。
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