2.某行政單位2020年發(fā)生了如下主要的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)為開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)人員計(jì)提職工薪酬共計(jì)58500 元(5分)(2)為履職員工發(fā)生水費(fèi)、電費(fèi)等各項(xiàng)辦公費(fèi)用450元,款項(xiàng)通過(guò)財(cái)政授權(quán)支付方式支付(5分) (3)通過(guò)財(cái)政直接支付方式支付- -項(xiàng)在建工程的建設(shè)款項(xiàng)95 800元(5分) (4)年末,結(jié)轉(zhuǎn)“行政支出”科目的本年發(fā)生額282 700元, 其中,財(cái)政撥款支出282 000元,非財(cái)政專項(xiàng)資金支出580元,其他資金支出120元。(5分) 以行政單位作為會(huì)計(jì)核算主體,對(duì)上述4個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
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速問(wèn)速答借,業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 58500
貸,應(yīng)付職工薪酬 58500
借,單位管理費(fèi)用 450
貸,零余額賬戶用款額度 450
借,行政支出 450
貸,資金結(jié)存 450
借,在建工程 95800
貸,財(cái)政撥款收入 95800
借,行政支出 95800
貸,財(cái)政撥款預(yù)算收入 95800
借,行政支出 282700
貸,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 282700-580-120
非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 580
其他結(jié)余 120
2021 06/22 15:42
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查看更多- 2.(其它,15.0分) 戊事業(yè)單位本年發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)通過(guò)財(cái)政直接支付方式向單位從事專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)職工支付薪酬300萬(wàn)元。 (2)在開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)中繳納城市維護(hù)建設(shè)稅10萬(wàn)元,款項(xiàng)通過(guò)銀行存款賬戶支付。該款項(xiàng)屬于非財(cái)政、非專項(xiàng)資金。 (3)通過(guò)銀行存款賬戶,為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)支付外部人員勞務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元。 (4)按照規(guī)定上繳上級(jí)單位款項(xiàng)100萬(wàn)元,款項(xiàng)以銀行存款支付。 (5)通過(guò)銀行存款賬戶支付對(duì)附屬單位的補(bǔ)助款項(xiàng)60萬(wàn)元。 (6)結(jié)轉(zhuǎn)本題業(yè)務(wù)中的預(yù)算支出。 要求:編制上述業(yè)務(wù)的預(yù)算會(huì)計(jì)分錄。分錄中的單位是萬(wàn)元。 1850
- 年末,“事業(yè)支出”科目的本年發(fā)生額為2089400元,其中,財(cái)政撥款支出1344000元,非財(cái)政專項(xiàng)資金支出47316元,其他資金支出28224元,經(jīng)營(yíng)支出科目的本年發(fā)生額為33800元,上繳上級(jí)支出科目的本年發(fā)生額為6400元,系非專項(xiàng)資金支出,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出科目的本年發(fā)生額為47600元,系非專項(xiàng)資金支出,其他支出科目的本年發(fā)生額為1720元,其中,財(cái)政撥款支出1660元,非財(cái)政專項(xiàng)資金支出40元,其他資金支出20元,將其分別轉(zhuǎn)入財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—本年收支結(jié)轉(zhuǎn),非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—本年收支結(jié)轉(zhuǎn),其他結(jié)余,經(jīng)營(yíng)結(jié)余科目。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄 1397
- 政撥款收入和財(cái)政撥款預(yù)算收入。某行政單位2020年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)通過(guò)財(cái)政集中支付方式向職工支付一筆之前計(jì)算確認(rèn)的應(yīng)付職工薪酬63200元。 (2)實(shí)有資金賬戶收到零余額賬戶撥來(lái)的資金25000元。 (3)年末,本年度財(cái)政預(yù)算指標(biāo)數(shù)大于實(shí)際支出數(shù)的差額為2700元。 (4)年末,“財(cái)政撥款收入”科目的本年發(fā)生額為589000元,將其全數(shù)轉(zhuǎn)入“本期盈 余”科目。 (5)年末,“財(cái)政撥款預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額為589000元,將其全數(shù)轉(zhuǎn)入“財(cái) 政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”科目。 要求,根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該行政單位編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。分財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì) 2005
- 資料:某事業(yè)單位發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1) 開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生借款利息3600元,款項(xiàng)通過(guò)銀行存款支付。 (2)對(duì)希望工程捐贈(zèng)5000元,款項(xiàng)通過(guò)銀行存款支付。 (3)承擔(dān)受贈(zèng)設(shè)備的運(yùn)雜費(fèi)980元,款項(xiàng)通過(guò)單位零余額賬戶支付。 (4)年終結(jié)賬時(shí),將“其他費(fèi)用”科目的借方余額8200元轉(zhuǎn)入“本期盈余”科。 (5)年終結(jié)賬時(shí),“其他支出”科目的借方余額為8600元,其中,非財(cái)政專項(xiàng)資金支出 600元,其他資金支出8000元,分別將其轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)一 -本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”和“其他 結(jié)余”科目。 怎么根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄? 439
- 某事業(yè)單位 20×4 年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)為單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)人員計(jì)提職工薪酬 125 000 元,為單位行政及后勤管理人員計(jì)提職工薪酬 34 200 元。(2)通過(guò)財(cái)政直接支付的方式向單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)以及從事行政及后勤管理的職工個(gè)人支付薪酬共計(jì) 118 000 元。(3)通過(guò)財(cái)政直接支付方式為單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)以及從事行政及后勤管理的職工代扣代繳個(gè)人所得稅 3 200 元,同時(shí)通過(guò)財(cái)政直接支付的方式為這些職工代扣代繳和繳納職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金共計(jì) 38 000 元。本次實(shí)際向相關(guān)部門和機(jī)構(gòu)繳納金額合計(jì)為 41200 元(3 200+38 000)。(4)通過(guò)銀行存款賬戶為專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)支付外部人員的勞務(wù)費(fèi)2 500元。(5)在開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)過(guò)程中購(gòu)買一項(xiàng)固定資產(chǎn),發(fā)生預(yù)付賬款 5 000元,款項(xiàng)通過(guò)財(cái)政授權(quán)支付方式支付。固定資產(chǎn)尚未收到。(6)收到為開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)購(gòu)買的一項(xiàng)固定資產(chǎn),扣除之前預(yù)付賬款5 000 元后,補(bǔ)付價(jià)款 16 500 元,款項(xiàng)通過(guò)財(cái)政授權(quán)支付方式支付。購(gòu)買的該項(xiàng)固定資產(chǎn)投入使用,確定的成本為 21 500 34
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