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問題已解決
老師,用友u8銷售開票中批量生成發(fā)票后發(fā)現(xiàn)有錯的,要怎么做呢?
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速問速答同學(xué)你好
錯誤的沖減的重新做
2021 06/22 11:18
84785002
2021 06/22 11:26
有張發(fā)貨單上錄了負(fù)數(shù)的折扣金額,實(shí)際上沒有折扣,這有影響嗎?
樸老師
2021 06/22 11:31
按照實(shí)際業(yè)務(wù)開票才可以的
84785002
2021 06/22 11:46
那現(xiàn)在把錯誤發(fā)貨單做張紅色的沖減,然后再錄入正確的?
樸老師
2021 06/22 11:55
對的
這樣就可以的
84785002
2021 06/22 14:55
老師,錯誤沖減在在哪里錄入呢?
樸老師
2021 06/22 15:07
意思就是直接做分錄的意思
84785002
2021 06/22 15:18
直接做分錄,不用在發(fā)貨單上體現(xiàn)嗎?
84785002
2021 06/22 15:19
因?yàn)殇N售收入是根據(jù)發(fā)貨單系統(tǒng)生成分錄的
樸老師
2021 06/22 15:20
那就直接去在發(fā)貨單那里操作
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