問題已解決
4月份工資我已經(jīng)計提并且發(fā)放,但是個稅我沒有計提和申報,這個月準(zhǔn)備去補(bǔ)申報,那么我會計分錄該怎么做呢,補(bǔ)申報的個稅這部分
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速問速答你好,個稅計提的工資里面借管理費(fèi)用,工資貸應(yīng)付職工薪酬工資,借應(yīng)付職工薪酬,工資貸,交稅費(fèi)個稅借應(yīng)交稅費(fèi)個稅貸銀行存款。
2021 06/22 10:26
84784987
2021 06/22 10:29
可以補(bǔ)計提個稅分錄嗎,借方應(yīng)交稅費(fèi)個稅,貸方應(yīng)付職工薪酬,借方應(yīng)交稅費(fèi)個稅,貸方銀行存款
郭老師
2021 06/22 10:31
你好,這個分錄不對,這個是紅沖的。
84784987
2021 06/22 10:34
你說的也不對啊,怎么可能計入管理費(fèi)用呢,還有只是補(bǔ)提個稅,你分錄不對
郭老師
2021 06/22 10:36
你好,個稅是不是在工資里面?它是不是屬于工資是從工資里扣除的吧。
郭老師
2021 06/22 10:37
你不是說少計提了嗎
計提的分錄是不是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,然后發(fā)工資的時候借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)可以參考這個全的
計提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款
84784987
2021 06/22 10:38
4月份工資我已經(jīng)計提過了,只是個稅我沒有計提,
郭老師
2021 06/22 10:41
那你不是沒有計提,是沒有從工資里扣除,借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)交稅費(fèi)個稅做這個。
84784987
2021 06/22 10:51
借應(yīng)付職工薪酬,貸方應(yīng)交稅費(fèi)個稅,可以放在6月份做嗎
郭老師
2021 06/22 10:53
你好,可以的,可以的,可以的。
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