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老師,和客戶核對(duì)往來(lái)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)以前年度多計(jì)收入,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做。

84785009| 提问时间:2021 06/20 12:02
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,發(fā)現(xiàn)以前年度多計(jì)收入,沖銷收入的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款
2021 06/20 12:03
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