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咨詢問題:政府會計制度-事業(yè)單位:固定資產(chǎn)原值1000元,正常報廢時還有凈值200元,所以借:固定資產(chǎn)累計折舊800元,借:待處理財產(chǎn)損益200元,貸:固定資產(chǎn)1000元。報廢處置無收入、無費用。月末在結(jié)轉(zhuǎn)待處理損益時怎么做會計分錄呢?

84785034| 提問時間:2021 06/18 15:43
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
那你這個時候報廢的損失。你這個報廢就沒有損失和收益就不用結(jié)轉(zhuǎn)了。
2021 06/18 16:38
84785034
2021 06/18 20:03
不結(jié)轉(zhuǎn),一直有余額啊
陳詩晗老師
2021 06/18 20:47
借,固定資產(chǎn)累計折舊 待處理報表損益200 貸,固定資產(chǎn)
陳詩晗老師
2021 06/18 20:47
你直接做科目對調(diào)就可以了。
陳詩晗老師
2021 06/18 20:47
你那個待處理財產(chǎn)損益期末的時候是要轉(zhuǎn)到你相關(guān)的凈資產(chǎn)的呀。
84785034
2021 06/18 21:42
就是想問一下通過什么科目轉(zhuǎn)凈資產(chǎn)呢?用不用先轉(zhuǎn)費用?
陳詩晗老師
2021 06/18 21:45
直接將那個待處理財產(chǎn)損益轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置費用,資產(chǎn)處置費用就轉(zhuǎn)到凈資產(chǎn)。
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